同學,你好 分錄是對的
老師,我有一個問題想麻煩您我們單位之前會計建了新賬套,有些數據是從上一套賬上轉過來的。比方說,轉過來了現金銀行存款50萬,應收賬款100萬,預付賬款50萬,其他應付款50萬,短期借款100萬,預收賬款60萬,其他應收款60萬,這樣就出現一個差額,這個差額記在哪個科目?
老師 我公司每個月有這樣一個業務:收上級部門經費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經費:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應付款-上級 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 現在我發現 其他應付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款金額。怎么做分錄可以把其他應付款科目花出去的錢支出去呢?
老師你好,公司2021年12月收到房租發票21萬,當時公司賬面上沒有錢,老板用自己的私人賬戶轉賬10萬元,前任會計是這樣做賬務處理 借:管理費用-房租 21萬 貸:其他應付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉了5萬元,4萬元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬 貸:其他應付款-老板 5萬 那我支付房租時應該怎樣做呢?是借:其他應付款-老板 4萬 貸:銀行存款 4萬,對不對啊?
老師,下午好,去年公司貸款500完萬,到賬后老板轉出。我記入其他應收款—老板。然后年底貸款到期,老板存入500萬,做注冊資金存入。存入后歸還銀行貸款。然后繼續貸款500萬,貸款到賬后老板又轉出。我出賬也是記入其他應收款-老板。這樣一來,報表上的其他應收款,就有一千萬了。這樣的項目對不對?應該怎么做才是正確的
老師,內賬。我們代收客戶的錢付機器款(代收的錢有進公賬有進私帳),有時收了30萬,但后面實際支付了50萬,而且約定在以后每月對應實際支付的日期還款,(比方這個月12號付了50,那下個月的12號就還2萬,分十期還完),還有就是租戶的所有應付費用都從這里面扣,這整個的業務可以這樣子嗎? 收款- 借:銀行存款 貸:其他應付-客戶 付機器款:借:其他應付-客戶貸:銀行存款 若超過之前進賬金額: 借:其他應付-客戶 應收賬款-機器款 貸:銀行存款 收每月還機器款 借:其他應付 貸:應收賬款-機器款 收電費:借:其他應付 貸:主營業務收入-電費 主營業務收入-房租 其他應收 就是和這個客戶的往來
如果一年開一百萬 只能是查賬征收吧 每個月分開開 票 增值稅不用交 要交個稅吧?有成本和費用的話 就可以降低個稅吧。比如每月開票15萬,有五萬成本,季度交稅是按照20%吧?(15萬-5萬)*20%—速算扣除數 這樣算嗎?
老師好,公司出售自用的固定資產汽車,結轉完之后是凈收益,賬務處理做分錄入營業外收入,但我們申報增值稅申報表不是做了不開票收入嗎,那我現在利潤表上的收入與增值稅申報表上收入不一致,有什么影響嗎,
老師 形成的留抵稅額 賬上放到未交增值稅里對嗎?
老師:房地產公司出售房屋給個人契稅由誰來繳納
老師,企業所得稅匯算清繳的時候,需要補交企業所得稅的會計分錄如何做呢
老師您好,我一般納稅人的公司,現在是沒有工資開銷,0申報,銀行流水也沒有,財務軟件憑證該怎么做賬呢?
老師,請問個人借款給公司,利息大概收多少合理?請問個人要納稅嗎?
貿易企業一般納稅人從小規模納稅人購進3%農產品專票怎么抵扣?
我如果是房東,個人收到出租房屋的租金多少金額之下是免稅的?
請問股東實繳的注冊資金100萬如果日后要注銷公司,假設不欠任何債務,賬戶上的余額200萬的余額是不是注銷是退回這100萬實繳的注冊資本不用繳納個稅?
不想掛其他應收,還可以用什么科目代替
同學,你好 沒有其他科目了