這個不平實務中建賬是掛未分配利潤下面
老師,我有一個問題想麻煩您我們單位之前會計建了新賬套,有些數據是從上一套賬上轉過來的。比方說,轉過來了現金銀行存款50萬,應收賬款100萬,預付賬款50萬,其他應付款50萬,短期借款100萬,預收賬款60萬,其他應收款60萬,這樣就出現一個差額,這個差額記在哪個科目?
新接手一家勞務公司賬務,之前會計嫌工資成本提的多,后期未按收入提少了些,因應付職工薪酬工資一直是借方余額,所以后期發的工資他借:其他應付款100萬,貸:銀行存款100,出了賬。導致現在其他應付款借方余額100萬,還有一個前期不知因什么原因的賬務處理其他應付款貸方余額100多萬,這兩者相抵剛好其他應付款是0,我能不能做憑證把兩者相抵做平
老師,公司今年貸款了500萬,現在賬上在老板名下的其他應收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現在還錢是從賬上走的,我記得其他應付款跟其他應收款里了。現在就是賬上其他應收有借方余額,跟其他應付也是借方余額合計大概也有400萬,現在老板的名下其他應收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
我們有兩個項目的投資, 一個是180萬,一個是50萬,180萬是幾個客戶出的錢,他們每人出20萬,我們公司收到這個錢統一拿出去投資(因為這個可能會退回給客戶)我做的是借:銀行存款180萬,貸:預收賬款180萬。這個就完事了,可是其中一個客戶說他有銷售提成沒給他,他要用銷售提成8萬來抵,就叫我們退他8萬。這8萬我們還沒有退他,又發生了另一個就是50萬的借款。我們借了另一個公司的50萬,還沒有到我們出納的手上,領導就把這50萬給了這個差他8萬提成的人手里,叫他去買幣,他本來應該買50萬的幣轉回公司的,結果他把他自己的提成8萬扣起來來,只轉了42萬的幣到領導手里 我該怎么做賬
請問下老師一個會計分錄! 1、四月庫存盤點,盤盈了八千多成本價的庫存怎么做賬。 2,三月給廠家打款三十萬,我做了預付賬款30萬,銀行存款30萬。四月加上廠家應該報銷的部分(之前做的都是其他應收款)是50000。那就是,總共廠家給了我們35萬的貨。我做的,借,庫存商品35萬,貸方 預付賬款30萬,其他應收款5萬,這樣對嗎,也不知道哪里出了問題。資產負債表就是對不上,麻煩老師幫我看一下
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。