你好 你去看看你們計提分錄是怎么計提的。 怎么會支付分錄是走的其他應(yīng)付款。 是做了一筆 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款 然后 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 嗎?
新接手一家勞務(wù)公司賬務(wù),之前會計嫌工資成本提的多,后期未按收入提少了些,因應(yīng)付職工薪酬工資一直是借方余額,所以后期發(fā)的工資他借:其他應(yīng)付款100萬,貸:銀行存款100,出了賬。導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方余額100萬,還有一個前期不知因什么原因的賬務(wù)處理其他應(yīng)付款貸方余額100多萬,這兩者相抵剛好其他應(yīng)付款是0,我能不能做憑證把兩者相抵做平
老師您好,我們公司是一般納稅人監(jiān)理公司,給掛靠的注冊監(jiān)理師付款的時候借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。然后就做成工資表往回沖了,分錄是借:勞務(wù)成本-人員薪酬,貸:其他應(yīng)收款。但是有些人的最后到離職就沒有沖平,導(dǎo)致其他應(yīng)收款貸方還有余額,現(xiàn)在我怎么將賬務(wù)調(diào)整才能調(diào)平呢
作為轉(zhuǎn)讓公司的承接方,賬是代理記賬公司做的,查看前期賬務(wù)發(fā)現(xiàn)兩個問題:1、其他應(yīng)付款-社保借方余額,原因是之前代理公司做賬在后期一直沒從工資中做扣減。(錢收不回來)2、其他應(yīng)付款-其他貸方余額,做的分錄是支付社保。(款付不出去) 請問要怎么調(diào)整才能把余額清掉。
2022年乙方給公司開了22萬的人工費普通發(fā)票,我看之前的會計直接庫存現(xiàn)金付的款,然后還有一次賬務(wù)是公司法人還的現(xiàn)金。 借:應(yīng)付賬款22萬 貸庫存現(xiàn)金22萬 借:庫存現(xiàn)金22萬 貸:其他應(yīng)付款22萬 去年的賬,我想把這兩個分錄紅沖掉,紅沖后,其他應(yīng)付款法人余額為借100萬,法人欠公司100萬,年底我該怎么平賬
從基本工資里多扣出來的個稅有200元。科目余額表應(yīng)交稅費-個人所得稅貸方余額200,(是前期從工資里多扣的)個人所得稅貸方有200元。在2023年12月發(fā)放工資時,給職工多發(fā)了5元。基本工資應(yīng)該發(fā)9000元,實際發(fā)放9005元。做分錄可不可以為:計提時:借業(yè)務(wù)活動費用9000貸應(yīng)付職工薪酬9000。支付時:借應(yīng)付職工薪酬9000個人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個稅,借個人所得稅105貸其他應(yīng)付款105還是說先將多余的個稅借個人所得稅200貸其他應(yīng)付款200計提工資借業(yè)務(wù)活動費9000貸應(yīng)付職工薪酬9000支付工資時借應(yīng)付職工薪酬9000其他應(yīng)付款5貸銀行存款9005可以這樣調(diào)整賬目嘛?(自己理解的就是多扣的個稅再還給個人),
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細(xì)在哪里查看。
不是,我查了一下,計提是正常計提,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,是計提的少,后期應(yīng)付職工薪酬一直是借方余額,所以就借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,扔到那不管了,之前賬一直是財務(wù)公司做的,他們也不管,余額一直在那放著
后期還有直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款發(fā)放工資的
實在是亂亂亂
你好 你們科目都不對。 你挨著去查 具體應(yīng)該計提多少。 沖計提多少 實際應(yīng)該計提多少一筆一筆核對 。
從2014年到現(xiàn)在的賬,基本每月都有錯誤,難度太大啊,我上面那樣直接調(diào)可以嗎
你好 不能直接調(diào)整。 你外賬 你要有據(jù)可依才行。 而且你這個處理不好 到時你這個工資有可能稅前扣除 都怕金額有問題的。
那怎么辦啊,想查清是很困難的
你好 挨著去查 你們有賬就可以有據(jù)可查的。 你要弄清楚原因才能調(diào)整的
工作量很大的,14年到現(xiàn)在,6年多的賬,而且每天都很忙,沒有時間的
你好 也得去查。 你平白無故 連業(yè)務(wù)都沒弄清楚具體是怎么錯誤的 就去調(diào)整 到時有風(fēng)險的。 萬一查賬你們怎么辦。
原因給您說了,是因為走正常手續(xù)嫌成本提的大,一直虧損肯定不好,所以他們走捷徑了,,聽老板說財務(wù)公司換了好多會計做我們的賬,所以很亂,現(xiàn)在就是收拾爛攤子
你好 意思就是虛做了成本 。 你們就去沖科目 。 你不能直接就去少計提。這樣很容易會出錯嘚 你最好是看看這個計提了多少。 應(yīng)該計提多少 中間差額 你調(diào)整過來就平了。