你好; 到時電子稅務(wù)局- 一般退抵稅管理 - 里面可以申請退稅的?
您好 我公司是出口退稅率0% 出口率為0%,之前的會計本年有2個月開了外貿(mào)普票都按照有稅率開了,本月我把錯的那幾份發(fā)票都開成了免稅。請問我接下來該怎么處理?
老師,一般納稅人,上個月開進出口發(fā)票的時候 開了13%的稅率,本來是0稅率,導(dǎo)致現(xiàn)在要交稅,然后這個月我將發(fā)票紅沖之后,這個稅費能退嗎
老師,上個月出口發(fā)票稅率0錯開成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷項增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報不體現(xiàn)13稅率。然后下個月紅沖13%也不申報。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請退稅?
免抵退出口企業(yè),上月0稅率開錯成13%稅率,本月已沖紅,那我本月申報增值稅的時候,能不能13%不體現(xiàn),直接填在免抵退那一欄
出口發(fā)票開錯稅率,把0稅率開成13%,那這個月進項需要勾選退稅么?
我們填報匯算清繳報表時,發(fā)現(xiàn)工會經(jīng)費超過賬上工資金額的2%了,原因是我們做工資時當月會做計提,次月發(fā)放后做沖減,每月計提沖減,滾動一年,發(fā)現(xiàn)只剩下24年年初和年末兩個數(shù)據(jù)無法抵消,而24年年初沖減的是23.12月計提工資(金額較大),24年年末計提的是24.12月工資(金額較小)。24年我們進行了裁員,計提差大概是100多萬,而工會經(jīng)費是按照實際發(fā)放工資數(shù)的2%繳納的,計提差導(dǎo)致我們的實際工資調(diào)小了,現(xiàn)在我們要多交稅了。請問老師這個有什么方法可以解決嗎?
老師,運輸公司給我們開9%的專票,讓我們支付6%的稅點錢,這樣合適嗎
老師您好,分公司重新設(shè)一個臨時戶,走賬,是只能存,轉(zhuǎn)賬,不能取嗎
我公司承攬一項技術(shù)安裝服務(wù)工程,里面有進的一些硬件設(shè)備,但是甲方只讓我們開技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,我們可以把這些硬件作為固定資產(chǎn)進行折舊嗎?
機動車發(fā)票為啥在電子稅務(wù)局抵扣勾選里找不到
選擇差額征稅,我是不是必須開普通發(fā)票,不能開專票
2023年漏繳了印花稅,需要補繳1.4萬元,請問當年所得稅需要調(diào)整嗎
請問老師,我在報匯算清繳基本信息填寫股東信息的時候,下面沒有自動帶出來股東信息,我又不知道具體的股東,就查了一下賬戶查詢,有個納稅人信息查詢,我點投資方信息,里面啥也沒有,這個怎么弄,匯算清繳股東信息怎么弄呢?公司是去年剛成立的
代辦簽證費、代訂住宿費、代訂機票、航空保險,這些發(fā)票入什么費用?出國參展的
老師,從哪里可以查詢到手上這張專票,在幾月份做的抵扣?