把原來開具的都沖紅處理了
您好 我公司是出口退稅率0% 出口率為0%,之前的會計本年有2個月開了外貿(mào)普票都按照有稅率開了,本月我把錯的那幾份發(fā)票都開成了免稅。請問我接下來該怎么處理?
老師好 我們單位之前的會計 在2019年1月開的普票489325.28元開成免稅發(fā)票了 可在申報的時候,卻按開票金額的3%交了增值稅 現(xiàn)在客戶退票,退票金額是399325.28元,現(xiàn)在又按1%稅率給對方開了發(fā)票 請問,收回的發(fā)票紅沖之后,這個交過的增值稅,我應(yīng)該怎么處理?
外貿(mào)公司上月一票出口退稅,按原來的慣例退稅率都是13%,但有張報關(guān)單,期中一項退稅率為0,本月申報才發(fā)現(xiàn),進項已在上月月底出口勾選,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,勾選已回退,重新在本月內(nèi)銷勾選進項,但是有個問題,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?產(chǎn)品的成本都是按開的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn),可是這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷,實際是沒有開銷售票,賬務(wù)怎么處理?增值稅如何申報?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
我公司今年2月申請第一次出口退稅,已經(jīng)審核完畢但說要等到下一次出口退稅申請才會把第一次申請的退稅退回來,這是什么原因?怎么做賬務(wù)處理?我本月申請了政策性留底退稅,管理員問我出口的進項有沒有分開算?那我現(xiàn)在用成本倒推分開,可以嗎?
你好,我想問一下,我開具紅字發(fā)票,可是我在紅字發(fā)票開具這個功能里,卻沒有找到我已經(jīng)開出來的紅字發(fā)票,是為什么呢?
國內(nèi)的貨物銷售給物流公司,這時不確認收入,以物流公司賣到國外的子公司,國外的銷售確認收入,會計怎么做賬
老師,所得稅匯算后的財務(wù)報表年報怎么填報,是按上年年報填,還是按調(diào)增,調(diào)減后,報
怎么把提問的問題刪了
小規(guī)模除了季報,平時不用報稅嗎?
老師 文化傳媒公司開票類目是什么
工商年報在哪里申報呀?
老師您好,就是平時只報一個人工資的,就是那種零申報的公司,也沒有交過稅,也沒有開過發(fā)票,注銷的話,怎么注銷?詳細的步驟是什么?
老師您好!收到的政府補貼可以沖減對應(yīng)的費用,我們收到保險類政府補助,但今年目前還沒有交過商業(yè)保險,也能沖減嗎?
老師,企業(yè)注銷的時候,賬面上的未分配利潤轉(zhuǎn)贈資本了之后,所有者權(quán)益合計是四十萬,但是未分配利潤為0了需要交稅嗎
都已經(jīng)紅沖 并且重開了免稅的,外貿(mào)型企業(yè):出口一種商品,退稅率為0%,需不需要做“外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)”操作?,自營出口的
不需要的,直接做退稅