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您好 我公司是出口退稅率0% 出口率為0%,之前的會計本年有2個月開了外貿(mào)普票都按照有稅率開了,本月我把錯的那幾份發(fā)票都開成了免稅。請問我接下來該怎么處理?

2019-12-18 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-12-18 09:44

把原來開具的都沖紅處理了

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快賬用戶6993 追問 2019-12-18 09:51

都已經(jīng)紅沖 并且重開了免稅的,外貿(mào)型企業(yè):出口一種商品,退稅率為0%,需不需要做“外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)”操作?,自營出口的

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齊紅老師 解答 2019-12-18 09:52

不需要的,直接做退稅

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把原來開具的都沖紅處理了
2019-12-18
賬上直接做視同內(nèi)銷的分錄就行了
2021-05-12
您好,這個的話,是扣掉。扣掉這10萬就可以的這個
2024-04-19
同學(xué)你好,轉(zhuǎn)內(nèi)銷沒有開票的,可以按未開票收入去申報增值稅,未開票等同于開票,那成本相對應(yīng)就結(jié)轉(zhuǎn)了,
2022-01-15
同學(xué)你好 這個要不回來 除非發(fā)票重新開
2022-09-08
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