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我們公司是生產企業,這個月首次出口開了增值稅普通發票稅率為0,也有內銷開了增值稅專用發票現在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎

2022-04-02 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-02 13:26

同學你好 你們是生產型出口企業嗎

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快賬用戶8051 追問 2022-04-02 13:27

是的,生產型出口企業,也有部分內銷的,內銷大于外銷這個月

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快賬用戶8051 追問 2022-04-02 13:29

現在的申報表截圖是這樣子的

現在的申報表截圖是這樣子的
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齊紅老師 解答 2022-04-02 13:33

那自己生產出口的也可以退稅的

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快賬用戶8051 追問 2022-04-02 13:36

能退多少額這樣子的話,退稅率是13%我查過

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齊紅老師 解答 2022-04-02 13:47

同學你好 免抵退計算過程分為四個步驟:? 第一步:計算當期不得免征和抵扣稅額。當然,如果出口貨物退稅率等于征稅率,則不用計算不得免征和抵扣稅額,直接計算應納稅額。? 當期不得免征和抵扣稅額=(出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率-當期免稅購進原材料價格)×(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率)? 第二步:計算應納稅額,如果應納稅額是正數,則繳納增值稅,沒有退稅。如果應納稅額是負數,也就是有留抵稅額,這時才有退稅的問題。在計算應納稅額時,將不得免征和抵扣稅額從進項稅額中扣除。? 當期應納稅額=當期銷項稅額-(當期進項稅額-當期不得免征和抵扣稅額)? 第三步:計算免抵退稅額。? 當期免抵退稅額=(出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率-免稅購進原材料價格)×出口貨物退稅率? 第四步:比較免抵退稅額和留抵稅額的大小,哪個數小,哪個就是應退稅額。如果當期期末留抵稅額小于當期免抵退稅額,則當期應退稅額等于當期期末留抵稅額,當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額;如果當期期末留抵稅額大于當期免抵退稅額,當期應退稅額等于當期免抵退稅額,當期免抵稅額等于0.??

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同學你好 你們是生產型出口企業嗎
2022-04-02
您好,這個的話是只需要申報增值稅? 這個就行
2024-06-04
你好你們這個貨款收匯了沒?收匯了一般要求4月退
2022-03-10
你好; 意思是多繳納了。電子稅務局 - 一般退抵稅管理 - 誤收多繳申請表去報 ; 申請退稅的
2022-07-06
你好,第二方案好一些個人感覺
2021-07-10
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