同學你好 對的 是這樣做的
老師11月份做錯一筆怎么調賬呢?之前做的借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,貸銷項稅,之前這筆做錯了,本來應該做借:其他應收款,貸:銀行存款
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯了,應該將其他業(yè)務收入改成營業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調整分錄嗎?借:其他業(yè)務收入,貸:營業(yè)外收入
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯了,應該將其他業(yè)務收入改成營業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調整分錄嗎?借:其他業(yè)務收入,貸:營業(yè)外收入,還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖,然后再做正確的分錄?兩種方法都可以嗎?
老師您好!我發(fā)現(xiàn)我上個月的分錄做錯了,做成了借:主營業(yè)務收入 貸:其他應收款,正確的分錄該是借:其他應收款 貸:主營業(yè)務收入。對此,我該怎么調整呢
老師請問一下,今年3月份我做一筆其他使用權收入借銀行存款,貸其他業(yè)務收入,4月份發(fā)現(xiàn)錯誤,多加一筆應收款金額了,4月份來沖銷分錄是借:銀行存款借:其他業(yè)務收入,更正借:銀行存款貸:應收賬款 其他業(yè)務收入。這樣做分錄可以嗎,這樣的話就會影響利潤表的營業(yè)收入減少是嗎
我們上個月主營業(yè)務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
人家跟我說是要把原來的憑證寫一份一模一樣的紅沖,然后再寫一份正確的,是這兩種方法都可以嗎?還是用哪種才正確?
有進項的需要貸方進項轉出的
沒有進項,分錄哪種是對的呢?
那就是原分錄負數(shù)紅沖
老師,那我剛開始那樣說的操作你也說可以,到底行不行呀?
都可以的 沒有規(guī)定說必須怎么做