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老師您好!我發現我上個月的分錄做錯了,做成了借:主營業務收入 貸:其他應收款,正確的分錄該是借:其他應收款 貸:主營業務收入。對此,我該怎么調整呢

2022-11-01 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-01 17:23

現在還沒跨年,直接反記賬,重做就是了哈

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快賬用戶6098 追問 2022-11-01 17:25

反賬就是都改成負數,借貸還是不變嘛

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齊紅老師 解答 2022-11-01 17:26

意思是返回上月重做就是了

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快賬用戶6098 追問 2022-11-01 17:27

不能返回

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齊紅老師 解答 2022-11-01 17:28

那就先原分錄沖紅,再做正確的分錄

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現在還沒跨年,直接反記賬,重做就是了哈
2022-11-01
你好,現在的調整分錄是 借:以前年度損益調整—主營業務收入,貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-08-03
同學你好 借其他應收款 貸主營業務收入 貸銷項
2021-04-01
是什么會計準則呢
2024-03-19
你好,紅沖的分錄是 借:以前年度損益調整——主營業務收入 貸:其他應收款
2021-03-11
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