你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
前年有筆錯(cuò)賬,本來應(yīng)該全記入主營業(yè)務(wù)收入,但記成:借:銀行存款50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4000 應(yīng)付賬款 46000 今年要怎么調(diào)整?老師能幫忙寫個(gè)分錄嗎?
老師,我上一年錯(cuò)記了一筆分錄正確會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅我錯(cuò)記成了,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入也就是說我沒有記銷項(xiàng)稅,主營業(yè)務(wù)記多了,要怎么調(diào)整
老師您好!我發(fā)現(xiàn)我上個(gè)月的分錄做錯(cuò)了,做成了借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:其他應(yīng)收款,正確的分錄該是借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。對(duì)此,我該怎么調(diào)整呢
上個(gè)月銷售了一筆,正常記的是借應(yīng)收賬款、貸主營業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅,這個(gè)月這筆業(yè)務(wù)因此開錯(cuò)沖紅了,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
請(qǐng)問老師:銀行支出社保費(fèi)14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲(chǔ)值卡,走的預(yù)收賬款儲(chǔ)值卡,現(xiàn)在客戶消費(fèi)了,老板讓做成招待費(fèi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,我實(shí)操外賬不行,我在哪可以學(xué)啊,去記賬公司還是
我之前庫存商品沒設(shè)置二級(jí)科目,只設(shè)立了輔助核算,現(xiàn)在我想把整機(jī)和配件分開設(shè),是不是需要重新設(shè)立賬套?
速達(dá)3000_pro商業(yè)版V8.88怎么打印總賬的時(shí)候按科目分頁橫向打印,我已經(jīng)勾選了按科目分頁打印,但是打出來還是全部在一起,也沒有橫向
老師,外貿(mào)企業(yè)cif出口海運(yùn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,金融管理部門為什么可以對(duì)單位的會(huì)計(jì)資料實(shí)施監(jiān)督檢查
老師穩(wěn)崗補(bǔ)貼是給員工的還是給企業(yè)的
老師,2024年匯算清繳別人報(bào)完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請(qǐng)問,去年的直飲機(jī)租賃費(fèi)進(jìn)什么科目
銷項(xiàng)稅我在上一年當(dāng)期就已經(jīng)繳了,也是這樣調(diào)整嗎?
你好,是的,調(diào)整分錄就是這樣的?
我?guī)辖痤~,老師幫我看你一下稅率9%,原錯(cuò)誤記賬,借:應(yīng)收賬款236888.19,貸:主營業(yè)務(wù)收入236888.19,應(yīng)記真確分錄,借:應(yīng)收賬款236888.19,貸:主營業(yè)務(wù)收入217328.61,應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅)19559.58,現(xiàn)在調(diào)整上一年度的憑證分錄,借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入19559.58,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)19559.58這樣對(duì)嗎?
我?guī)辖痤~,老師幫我看你一下稅率9%,原錯(cuò)誤記賬,借:應(yīng)收賬款236888.19,貸:主營業(yè)務(wù)收入236888.19,應(yīng)記真確分錄,借:應(yīng)收賬款236888.19,貸:主營業(yè)務(wù)收入217328.61,應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅)19559.58,現(xiàn)在調(diào)整上一年度的憑證分錄,借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入19559.58,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)19559.58這樣對(duì)嗎?
你好,是的,是這樣的?