?你好? ? ?那你就做? ?你12月結賬了沒有 ? 你現在是想在1月去紅沖? ??? ?
老師11月份做錯一筆怎么調賬呢?之前做的借:銀行存款,貸:主營業務收入,貸銷項稅,之前這筆做錯了,本來應該做借:其他應收款,貸:銀行存款
老師您好,以前年度的收款應該做到借:銀行存款 貸:應付賬款的,但是貸方做錯了,做成了其他業務收入了應該怎么調整呢
2022年有一筆業務錯誤分錄,借:管理費用,貸:銀行存款,正確分錄應該是借:其他應收款,貸:銀行存款,2023年2月份發現之前錯誤,怎么調整分錄
老師,我之前做的一筆分錄是借庫存現金 貸主營業務收入 進項稅 -銷項稅額 現在這比收款是用銀行收的,怎么沖之前做的現金呢?是借銀行存款貸庫存現金嗎?
老師請問一下,今年3月份我做一筆其他使用權收入借銀行存款,貸其他業務收入,4月份發現錯誤,多加一筆應收款金額了,4月份來沖銷分錄是借:銀行存款借:其他業務收入,更正借:銀行存款貸:應收賬款 其他業務收入。這樣做分錄可以嗎,這樣的話就會影響利潤表的營業收入減少是嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。
12月還沒結賬,現在做12月的賬發現11月那筆做錯了
12月可以直接做一筆相反的分錄紅沖么?然后再做一筆正確的
?你好那你直接12月做紅沖分錄? 然后做一筆正確的。 是的。? ?
好的謝謝老師
?沒事的。希望能幫到你 滿意請給予評價? ?