你好,紙質(zhì)的當(dāng)月可以作廢的,跨越的需要,紅沖 機打發(fā)票都是紅沖。
小規(guī)模自開的增值稅專用發(fā)票當(dāng)月作廢的怎么處理?是一季度扣稅以后再退稅還是跟增值稅普通發(fā)票一樣不計稅
老師,發(fā)票一般什么時候驗舊?是不是專票普票都要驗舊呢?我們這老板把上個月開的3張普票(沒有入賬但是這個月給沖紅了)都給扔了,這個怎么處理?能不能從稅控盤里打出復(fù)印來這個月先入賬再沖銷?對于當(dāng)月開的票當(dāng)月作廢的票就可以不入賬了吧?
如果是增值稅專用發(fā)票,或者增值稅普通發(fā)票,驗舊之后當(dāng)月可以作廢,跨月就需要紅沖 如果是機打普通發(fā)票,驗舊之后就不能作廢了,不能作廢怎么處理呢
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
稅務(wù)ukey上傳紅字信息表審核通過后,如果后來不需要紅沖發(fā)票了,紅字信息表可以撤銷嗎?我們開具的是電子專票,當(dāng)月開具的,因為不能電子專票不能作廢,所以填了紅字信息表,后來又不用不紅票了。
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務(wù)公司承擔(dān)了與我們公司無關(guān)的收入、支出,還要給甲方開銷項發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增比較好
請問取回發(fā)票是數(shù)量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個產(chǎn)品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預(yù)繳嗎? 原因:之前項目發(fā)票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產(chǎn)狀況,企業(yè)稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
沖紅是不是影響我當(dāng)月額度了
你好,是的影響你當(dāng)月的額度。