你好 結平 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
請教老師,我家有一筆不開票收入11萬,增值稅只有銷項稅額,沒有進項,一直沒有進項,在月末時,應交稅費(應交增值稅_銷項稅)要不要過一下應交稅費(應交增值稅_轉出未交增值稅)?或是直接到應交稅費(未交增值稅)?
老師,我想問下一般納稅人賬上一直掛著應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)和進項稅額,還有未交增值稅,這些明細一直有余額,不用管嗎?
老師,一般納稅人,增值稅銷項大于進項,月末結轉借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 這樣的話月末應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅一直有余額呢?
一般納稅人的進項稅額和銷項稅額是不是都要在轉入應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再轉入應交稅費-未交增值稅,不結轉的話就會一直掛在應交稅費-應交增值稅(進項稅額)和應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)下面?
月底年底,進項稅額銷項稅額有沒有規定一定要結轉到應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅,還是可以一直掛著不處理
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,現在購買電器不是有補貼,公司現在想購買空調,如果是以個人名義買有補貼,但公司名義買沒有補貼,那以個人名義買,然后我正常給員工報銷,到時候再納稅調增可以嗎
老師你好,我們上貿易公司,向供應商下單了一批貨物,原價值10萬。 生產過程中,我司客戶不要貨了,是特殊產品不能繼續生產轉銷別人。 供應商最后讓我們按8折付款,銷毀貨物不發貨。有郵件記錄。供應商也開出了這8萬物料發票。 請問這個票分錄如何處理?無實物、有成本發生有發票。
老師,請問一下小規模勞務公司可以開0個點的嘛?
我是生產企業,然后從那個農民手里邊兒啊,買那個農產品,加工成那個寵物那個食品出口。購進的時候,那個農產品可以開免稅的普通發票。出的時候那個寵物食品有九個點兒退稅率,我想問一下,這種情況能不能退?
電氣設備的調試費應該屬于哪個稅收分類編碼
您好,老師,這個是啥意思啊,數據,剛接手建筑公司,1月份給異地開過發票,2.3.4月都沒有開過發票啊,這個我不太懂,
老師好,個稅申報怎么刪除人員呢?謝謝!
老師 一般納稅人抵扣勾選的時候都選選還是只選擇專票啊?
哪位老師有空幫我做一下題,謝謝啦
好的,如果進項大于銷項,本月不做結轉,或者直接掛在轉出未交增值稅借方可以嗎?
還有進項稅額轉出的分錄該怎么做呢?
也轉到轉出未交增值稅里?