同學,你好。你們不用找發票啊,因為現在每季度收入不到45萬免增值稅及附加稅,納稅所得額100萬以內企業所得稅2.5%繳納
你好老師。小規模旅行社,差額征稅全額開票的問題。一筆業務,收團費現金1000,全額開普票,金額990.1,稅9.9,其中成本800,返利給客戶100,我想問下我這個怎么做分錄。 我的疑問主要在全額開票和差額征稅上。分錄確認收入,不是應該按照發票寫么,那怎么差額征稅,收入-成本計稅這個怎么弄呢
小規模旅游業 想問下幾個問題 第一個是關于旅游公司差額征稅的問題 這個如果小規模開發票 我開成差額征收了 假如一萬的收入 差額征收成本為1千 那我就要找一千的發票么 那我如果沒有一千的發票 那怎么辦呢 這個?
老師好,我們公司是小微企業的旅行社,小規模納稅人,有兩個問題想請教;1、我們開給客戶的發票可以開普通征收的發票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發票,入賬時怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時候收入,成本,應交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發票,這個9000已經在開出去發票的時候扣除了還要入帳么?有點長,謝謝
老師好,有一個很大的問題想咨詢一下 我們是很小的旅行社,小規模納稅人,開具給客戶的發票沒有用差額征稅的方式,是普通開具,普通開具的話在填寫增值稅申報表的時候還能填差額也就是成本部分去享受差額征稅嗎?如果可以有文件可以參考嗎,謝謝
老師好,情況是我們是小規模納稅人,旅游行業,現在有兩個問題想請教 ①我們開出去的發票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說是5%,但是我看了一下資料,只是勞務派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對么?有相關文件么? ②我們開出去的差額征稅的發票,上面標注的差額,在當季沒有收到全部發票怎么辦?怎么報稅呢?例如,7月給A公司開具1萬發票,備注差額9萬,但是截止9月30日,只收了4萬的發票,還有五萬的發票人家不給開,這種情況怎么申報呢?謝謝老師,
2024年的餐費發票現在還可以報銷嗎?必須要在5月31日前報銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認啦,我看見導出來的訂單結算狀態是待結算,視頻號平臺還沒有把傭金轉入我們得視頻號小店里面來,這種確認收入嗎?
當公司老板和法人不是同一人,外賬報銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當時已經抵扣,現在五月份對方作廢了這張發票,我們賬務和稅務怎么操作?新開的發票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個體戶名稱能用Xx文化傳媒事業部嗎?
老師我是小規模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬
主營業務收入里面的開票收入做成價稅合計79360了,實際應該是78574.26報過季報了,還能反結賬回去改么
員工請假一個月,本月員工應發工資為負數,公司承擔員工個人部分社保公積金,下個月需要沖回,要是掛其他應收款,如何做賬
老師您好!A公司承包加油站,我公司與A公司簽訂了合作協議,共同經營。需要改造才能正常運營,我公司為此購買的加油設備、辦公設備、宿舍床鋪、食堂設施等,怎么做分錄?謝謝
老師,我幫一家公司代賬,每次登陸深圳電稅局都需要驗證碼,不可以賬號密碼直接登陸嗎?怎么還需要驗證碼登錄呢
老師。。那我已經到了45萬以上了啊 怎么個差額征收法呢
同學,你好, 旅游業?(小規模納稅人)給游客支付的?門票費、房費、餐費、車費、導服費,都可以作為主營業務成本,按收入-成本后的差額交稅
我收到的錢肯定是這些全部包含在里面的 我開出發票是不是應該按照全款計算收入 因為你所說的這些費用 有的根本取不了發票的 那應該怎么辦呢 還有就是差額征收就不能開專票 ?只能開普票???但是我問了我們稅務局的老師?他說可以開 我開了 增值稅全款也上了?我還是繞道原來的問題了 那我這一塊做賬的時候就還是按照繳納增值稅的做賬唄?那支付的那些餐飲啊那些怎么辦呢?
我還是想問問 依據財稅政策 如何做賬 如何開發票 如何在增值稅納稅表上面進行申報 提現我的差額征收這一塊?
同學,你好。差額可以開專票,這樣你開票時可以直接撥打12366,請他們指導你開票
我還是想問問 依據財稅政策 如何做賬 如何開發票 如何在增值稅納稅表上面進行申報 提現我的差額征收這一塊?
同學,你好。這樣我推薦你一個網站,你先看看,如果還不清楚我們再溝通,如何?稅屋——第一時間傳遞財稅政策法規!? https://www.shui5.cn/
我就是不清楚 我問你 你讓我找稅屋 我要是找到了 我要你
同學,你好。你有些基礎知識要先了解。我能理解你有些急。你們取得全部收入計入主營業務收入,然后取得給游客支付的?門票費、房費、餐費、車費、導服費,都可以作為主營業務成本,差額開專票
我問的是 收入減去費用確實是可以進行差額征收對吧 那我打比方 我旅游收錢收了100塊錢 各種價外費用20塊錢 那我是不是用100-20的差額計算增值稅對吧?
同學你好,你算的正確啊
同學你好,我們單位是勞務派遣,一般是那20元開普票,1000-20開專票
同學你好,普票備注欄里面要寫清楚
同學你好,如果要是覺得拿不準,還是建議你咨詢12366確認清楚