你好,開(kāi)具的銷售發(fā)票作廢不含稅金額 開(kāi)具的銷售發(fā)票不含稅金額 開(kāi)具的紅沖發(fā)票作廢不含稅金額 開(kāi)具的紅沖發(fā)票不含稅金額 開(kāi)具的實(shí)際銷售額 開(kāi)具的銷售發(fā)票作廢的稅額 開(kāi)具的銷售發(fā)票稅額 開(kāi)具的紅沖發(fā)票作廢稅額 開(kāi)具紅沖發(fā)票稅額 開(kāi)具的實(shí)際銷售的稅額
老師,發(fā)票匯總表上的銷項(xiàng)正廢金額、銷項(xiàng)正數(shù)金額、銷項(xiàng)負(fù)廢金額、銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額是什么意思呢,有什么區(qū)別嗎
專用發(fā)票匯總表上的銷項(xiàng)正廢金額、銷項(xiàng)正數(shù)金額、銷項(xiàng)負(fù)廢金額,銷項(xiàng)正廢金額,實(shí)際銷項(xiàng)正數(shù)金額分別指的是什么?看不明白?
什么叫銷項(xiàng)正廢金額,銷項(xiàng)正數(shù)金額,銷項(xiàng)負(fù)廢金額,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額,實(shí)際銷售金額,銷項(xiàng)正廢稅額,銷項(xiàng)正數(shù)稅額,銷項(xiàng)負(fù)廢稅額,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額,實(shí)際銷項(xiàng)稅額
這個(gè)銷項(xiàng)正廢,銷項(xiàng)正數(shù),銷項(xiàng)負(fù)廢,銷項(xiàng)負(fù)數(shù),實(shí)際銷售額,正數(shù)稅額,負(fù)數(shù)稅額,分別都是什么意思呀,
稅檔資料所屬期為 2月份 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 13% 9% 6% 5% 4% 3% 其他 銷項(xiàng)正廢金額 0.00 銷項(xiàng)正數(shù)金額 100,000.00 100,000.00 銷項(xiàng)負(fù)廢金額 0.00 銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額 0.00 實(shí)際銷售金額 100,000.00 100,000.00 銷項(xiàng)正廢稅額 0.00 銷項(xiàng)正數(shù)稅額 13,000.00 13,000.00 銷項(xiàng)負(fù)廢稅額 0.00 銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額 0.00 實(shí)際銷項(xiàng)稅額 13,000.00 13,000.00 這樣的東西在那操做
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
老師,我們以前年度有些不免稅的開(kāi)成免稅的了,現(xiàn)在稅務(wù)查出來(lái)按照稅務(wù)要求更改了以前年度增值稅申報(bào)表,補(bǔ)交了稅款和滯納金,有一部分申請(qǐng)了留抵抵欠,一部分對(duì)公劃款,賬面我應(yīng)該怎么處理?
老師,支付商會(huì)贊助費(fèi)后收到的發(fā)票入什么科目?
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請(qǐng)問(wèn)在月度納稅申報(bào)表中填寫(xiě)應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是就是申報(bào)企業(yè)所得稅?電子稅務(wù)局申報(bào)。個(gè)人所得稅匯算清繳就是要員工自己去下載app做匯算清繳?
老師非全日制用工 是雇傭關(guān)系還是非雇傭關(guān)系,按什么申報(bào)個(gè)稅?簽什么合同?是否需要開(kāi)具發(fā)票?
企業(yè)處于暫時(shí)停產(chǎn)過(guò)程中,生產(chǎn)車間的員工均在打掃衛(wèi)生,清理車間雜物等,此時(shí)的員工工資應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目?如何結(jié)轉(zhuǎn)成本。
請(qǐng)問(wèn)我們是制造業(yè)廠,前幾年工廠使用過(guò)的水泥現(xiàn)在結(jié)算,請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬,還是用在建工程就不對(duì)了吧?應(yīng)該怎么做呢
老師,匯算清繳需要調(diào)贈(zèng)財(cái)務(wù)費(fèi)用?,F(xiàn)在申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表。那我原來(lái)報(bào)的第四季度財(cái)報(bào)中的財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是就要去掉,然后交稅???
去年支付的工資,今年這樣做會(huì)計(jì)分錄可以嗎?不需要其他匯算清繳調(diào)整吧?