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計提和發放工資會計分錄應該怎么做呀?

2021-07-09 00:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-09 01:05

同學你好,計提工資,借,管理費用等科目,貸,應付職工薪酬。發放工資,借,應付職工薪酬,貸,銀行存款,應交稅費-應交個人所得稅,其他應付款-社保等科目。

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快賬用戶6752 追問 2021-07-09 07:14

那老師,這個應付職工薪酬應該是應發數還是實發數呀?

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快賬用戶6752 追問 2021-07-09 07:39

而且老師,個人承擔的部分應該怎么做呀,計提的時候不體現嗎?

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快賬用戶6752 追問 2021-07-09 07:39

要不要進職工薪酬和管理費用呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-09 07:59

同學你好,這個應付職工薪酬,是應發數,個人承擔的部分應該按應發數后面扣回的個人部分做,計提的時候不體現,要進職工薪酬和管理費用的。

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同學你好,計提工資,借,管理費用等科目,貸,應付職工薪酬。發放工資,借,應付職工薪酬,貸,銀行存款,應交稅費-應交個人所得稅,其他應付款-社保等科目。
2021-07-09
計提社保會計分錄: 借:管理費用-社保費 貸:其他應收款-個人承擔部分 貸:其他應付款-公司承擔部分
2023-01-15
同學你好 是按應發工資計提 借,管理費用一工會經費 貸,應付職工薪酬一工會經費 繳納 借,應付職工薪酬一工會經費 貸,銀行存款
2020-09-09
借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款, ,交交稅費-個稅
2023-01-06
你好,學員 借管理費用-工資8000 貸應付職工薪酬8000
2022-03-06
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