同學你好,計提工資,借,管理費用等科目,貸,應付職工薪酬。發放工資,借,應付職工薪酬,貸,銀行存款,應交稅費-應交個人所得稅,其他應付款-社保等科目。
工會經費是按照應發工資還是實發工資計提,計提和發放的會計分錄怎么做
計提和發放工資會計分錄應該怎么做呀?
老師 我想請教下計提工資和發放工資的分錄 比如本月應該發放的工資總額是8000元 ,扣除個人承擔的社保400元 實際應該發放的工資是7600元 本月計提工資的會計分錄應該怎么寫呢,下個月發放的時候 會計分錄又應該怎么寫呢
提成和工資一起發,那應該如何做會計分錄呀
老師好 ,請問計提社保 、交社保 和發放工資這一整套的會計分錄應該怎么做呀?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
那老師,這個應付職工薪酬應該是應發數還是實發數呀?
而且老師,個人承擔的部分應該怎么做呀,計提的時候不體現嗎?
要不要進職工薪酬和管理費用呢?
同學你好,這個應付職工薪酬,是應發數,個人承擔的部分應該按應發數后面扣回的個人部分做,計提的時候不體現,要進職工薪酬和管理費用的。