你好,學員 借管理費用-工資8000 貸應付職工薪酬8000
老師,公司應發工資113340元,個稅438.3元,實際發放工資112901.7元,這個會計分錄要怎么做呢?計提工資,或者是計提個稅會計分錄?實際發放時的會計分錄?個稅需要計提嗎?
某員工應發工資5000元 其中含個人繳納社保400.8元 (發放工資已經扣除)罰款200元 實際發放工資4400元 會計分錄怎么寫 (分錄不計提上月也沒有計提 直接支付工資)兩種方式分錄怎么寫
工資本月計提本月發放,社保個人部分公司承擔應該怎么做分錄呢?
工資表中應發是6000元,代扣的個稅是10元,社保醫保是300元,實際發放是5690元,那這個完整的計提和發放工資應該怎么做分錄
老師 我想請教下計提工資和發放工資的分錄 比如本月應該發放的工資總額是8000元 ,扣除個人承擔的社保400元 實際應該發放的工資是7600元 本月計提工資的會計分錄應該怎么寫呢,下個月發放的時候 會計分錄又應該怎么寫呢
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
發放 借應付職工薪酬8000 貸銀行存款7600 其他應付款400