計提社保會計分錄: 借:管理費用-社保費 貸:其他應收款-個人承擔部分 貸:其他應付款-公司承擔部分
老師,您好!我想問下計提工資社保,發放工資和繳納社保的分錄應該怎么做?
老師,公司全額交社保,員工工資一個月4500。我計提工資,發放工資,和計提社保,發放社保的分錄應該怎么做啊
老師,請問計提工資和社保,發放工資,繳納社保這一些列會計分錄怎么做
老師好 ,請問計提社保 、交社保 和發放工資這一整套的會計分錄應該怎么做呀?
老師好,社保費計提繳納該怎么做分錄呢?給員工交社保的話工資計提發放該怎么做分錄呢
老師,麻煩看一下我這個分錄對嗎?
個體工商戶的個稅是不是也要每個月申報
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計提,現在股東要求分紅,可以一次性計提么
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產沒有發票怎么辦?已經提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個補充協議,原有合同中的甲方要轉出給另一個單位,需要簽訂的協議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個工資怎么算才對
電商收入,5月結算100萬,其中無票40開票60,6月結算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經結算了,但是沒有要發票,我在5月已經確認無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發票,那么5~6月收入合計100+120-10=210對嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對嗎?我是按照結算單確認收入的,麻煩老師看一下
工商年報,企業社保信息,單位繳費基數,電子稅務局里怎么查詢?
交社保時 借:其他應收款-個人承擔部分 其他應付款-公司承擔部分 借:銀行存款 計提工資: 借:管理費用-工資 銷售費用-工資 生產成本-工資 貸:應付職工薪酬 支 付工資時: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
那老師 這些分錄做完之后月末還要再結轉什么的嗎
生產員工記入生產成本-工資(社保),這個轉入產品成本就可以了,其他的不用結轉
好的謝謝老師
不客氣,有問題盡管提出