同學你好 是按應發工資計提 借,管理費用一工會經費 貸,應付職工薪酬一工會經費 繳納 借,應付職工薪酬一工會經費 貸,銀行存款
工會經費是按照應發工資還是實發工資計提,計提和發放的會計分錄怎么做
老師 工會經費是按照工資總額計提嗎?還是按照實際實發工資計提 實發工資是計提工資減去保險了
工會經費和福利費的限額是按照工資計提數還是實際發放數
老師你好,工會經費的計提和繳納是按照應發工資還是實發工資
工會經費是按照工資應發數還是實發數計提?
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
請問采購合同中,商品在最后的總價128000元,商家給優惠了,在總價后面寫了優惠價120000元,到時候開票也是按12萬元開票和付款,可以嗎?
老師,六稅兩費的減免政策是從什么時候開始的?2022年的政策是什么?
21年買的車,車子16萬,有8000殘值,23年底折舊結束。申報24年年報,需要把殘值折舊嗎?還是本年折舊按0
資產負債表資本金是看那個數據?
你好老師,另一個新公司開票,怎么把之前的客戶資料導入新公司
老師,圖片是金蝶k3暫估入庫的操作流程,金蝶星空云暫估入庫的操作流程是怎么樣的
老師 4月銷項大于進項 月末怎么做增值稅分錄 和留抵稅有關系嗎
我們單位用的不是應付職工薪酬科目,用的是其他應付款科目,是不是不能用其他應付款科目
同學你好,不用其他應付款的,應是用應付職工薪酬;