進(jìn)口 消費(fèi)稅,并沒有掛著。 你是交的時(shí)候直接計(jì)了成本,沒有通過應(yīng)交消費(fèi)稅處理的
老師你好!外貿(mào)企業(yè),請問在7月收到貨品進(jìn)項(xiàng)專票做:借庫存商品-出口100,借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)13,貸銀行存款113。 八月勾選認(rèn)證退稅進(jìn)項(xiàng)票。做第一步借應(yīng)交稅費(fèi)-出口進(jìn)項(xiàng)13,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)13。第二步借應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅13,貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口進(jìn)項(xiàng)13。 請問老師這個(gè)對了嗎
老師,外貿(mào)企業(yè)收到退稅款時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收退稅款 計(jì)提退稅款時(shí): 借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這是代賬公司做的,對嗎?
老師,你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),采購時(shí),借:存貨 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 銷售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:存貨 計(jì)算出口退稅 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
老師好,請問應(yīng)稅消費(fèi)品出口收到外貿(mào)企業(yè)退回的稅金時(shí),借記銀行存款,貸記應(yīng)收賬款,但之前計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅還在貸方掛著,請問這個(gè)是什么意思?
請問,外貿(mào)企業(yè),出口貨物,對應(yīng)購進(jìn)做如下分錄,是否正確? 購進(jìn)時(shí):借:庫存商品-A 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 計(jì)提退稅:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 13 實(shí)際收到退稅款:借:銀行存款13 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 13 請問,以上分錄處理,是否正確?
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除現(xiàn)在還能添加嗎
老師,查當(dāng)日美元匯率在哪里查準(zhǔn)確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現(xiàn)到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個(gè)16題選哪個(gè)?
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個(gè)月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,第1列資產(chǎn)原值填報(bào)取數(shù)是本年購入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價(jià)金額一致。第2列本年折舊金額填報(bào)取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計(jì)折舊填報(bào)取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報(bào)是不是和本年折舊金額一致?8列累計(jì)折舊是不是和3列的累計(jì)折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項(xiàng),哪種方便
老師好小規(guī)模納稅人報(bào)廢清理2010年(當(dāng)時(shí)是籌建期購入)購入的挖機(jī)可按1%開普票嗎
請問,可是在企業(yè)做的分錄看,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅還在貸方啊?請老師給展開講解一下,不明白,謝謝
你這里是代理出口 退稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)~消費(fèi)稅 貸,營業(yè)外收入
哦,那就是當(dāng)收到外貿(mào)企業(yè)退回的稅金時(shí),企業(yè)應(yīng)該做兩筆分錄,第1筆是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,第2筆是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅,貸營業(yè)外收入,請問老師是這樣嗎?
對的,因?yàn)槟氵@個(gè)退稅的話,你要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。