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請問,外貿企業,出口貨物,對應購進做如下分錄,是否正確? 購進時:借:庫存商品-A 100 應交稅費-應交增值稅-出口退稅 13 貸:應付賬款 113 計提退稅:借:其他應收款-出口退稅 13 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 13 實際收到退稅款:借:銀行存款13 貸:其他應收款-出口退稅 13 請問,以上分錄處理,是否正確?

2023-05-09 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-09 09:34

采購時,進項稅計入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目

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快賬用戶3678 追問 2023-05-09 09:38

其他分錄可以,只要改正這筆即可 是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-09 09:39

是的,你這個是出口退稅率是13%的情況,才是上述的分錄。

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采購時,進項稅計入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目
2023-05-09
你好,對的是的是這么做。
2022-05-13
1.收到退稅款時的分錄: 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 出口退稅款 1.申報退稅時的分錄: 借:其他應收款 - 出口退稅款 貸:應交稅費 - 應交增值稅(出口退稅) 1.拿到進項發票時的分錄: 借:庫存商品 借:應交稅費 - 應交增值稅(出口退稅) 貸:應付賬款
2023-12-14
是對的,這個是對的,是
2020-12-07
同學你好 應明確應交稅費的貸方余額出現的原因。如果存在應交增值稅的貸方余額,那么就需要查明原因后進行調整
2023-08-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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