你好 在收到紅字信息表的當月開紅字發票?
你好 我是銷售方 1月份開具一份發票給對方 對方認證后發現有誤 開具了紅字信息表給我 然后我開了銷項負數發票 請問下 這個發票是要和信息表一起給購買方嗎? 還有1月份那張發票
老師我是購買方,我進項認證了,但是發現錯了,我申請紅字信息表了,對方開了紅字發票,這個紅字發票應該給我我入賬,還是他們留下,我用紅字發票信息表入賬就可以嗎?憑證做負數沖減就可以吧
老師,我想問下,就是這個月購買方給我開了紅字信息表,我3月份開這個發票負數發票可以嗎??
老師,購買方開給我們的紅字信息表他們已經審核通過了,我在開票系統也查詢到了,但我們現在還不想開負數發票,下個月就跨年了,可以下個月再開嗎?
我們公司是銷售方,開發票給購買方多開了8000元,購買方填了紅字發票信息表,那我們銷售方開的紅字發票的負數稅金下個月可以沖減嗎?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
好的,謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!