您好 借:制造費用 2000 借:庫存現金 500 貸:其他應收款 2500
寫會計分錄:車間主任王某出差回來報銷差旅費2000元,并退回現金500元。
辦公室小王出差回來報銷差旅費2500元,退回現金500元
●(7)12月20日,車間主任出差回來,報銷差旅費4,650元,交回多余現金350元。會計分錄怎么寫
王星出差歸來,報銷差旅費900,退回現金100元,結清原預借款項。寫會計分錄
7.12日,李剛出差回來,報銷差旅費00元,退回現金200元。怎么寫會計分錄
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
借方可以寫管理費用嗎老師
車間主任發生的費用一般計入制造費用科目
那如果是銷售部門的人員報銷差旅費是計入銷售費用嗎?
是的?銷售部門的人員報銷差旅費是計入銷售費用
好的 謝謝老師 感謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問