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會計2017年的時候做賬不規范,有一筆應收款對方已經對公付給我們公司,但是會計沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現金沖平銀行余額了,后面又換了個會計,到現在銀行余額是對的,但是現在查出這筆已經公賬收款了,現在需要如何調整把這個賬平掉呢?

2021-02-04 22:07
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齊紅老師

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2021-02-04 22:29

同學你好,如果現在查出原因來了,把之前做的那筆現金沖銀行的,做原路憑證負數沖帳,重新做正確憑證;

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同學你好,如果現在查出原因來了,把之前做的那筆現金沖銀行的,做原路憑證負數沖帳,重新做正確憑證;
2021-02-04
?你好;? ? ?你貨款之前掛的應付賬款沒有做賬嗎 ?? 你這個是股東來 墊付支付的嗎? ?
2022-09-28
您好 肯定不能這樣處理的 應該根據銀行流水逐筆做賬的
2024-07-04
你好;? ? 你這個確實有現金收款的話; 你沒有及時去沖應收賬款 ; 你 可以用現金去處理; 如果 對方沒有支付那么多; 你這樣用現金沖; 會導致你賬實不符合現金的? ?
2022-08-12
當你接手一家公司的賬,發現科目余額表中銀行存款能對上,但應收應付對不上,且存在已付至對公銀行但應收賬款仍掛賬的情況,可以按以下步驟處理: 一、核實賬款情況 仔細檢查與該應收賬款相關的原始憑證,包括銷售合同、發貨單、發票等,確認應收賬款的真實性和準確性。 核對銀行對賬單與公司的銀行存款日記賬,確保付款記錄準確無誤,明確款項的具體支付對象和用途。 二、可能的處理方法 如果確定款項已經支付,且是對應該應收賬款的還款,那么應進行以下賬務處理: 借:銀行存款(該筆款項進入對公銀行時已記賬,此處無需再記銀行存款科目,主要是為了展示完整的賬務調整思路) 貸:應收賬款 如果發現是記賬錯誤導致的應收應付對不上,比如重復記賬或記錯科目等情況,應根據具體錯誤進行調整。例如: 若是重復記賬,可做相反的會計分錄沖銷多余的記賬。 若是記錯科目,應將錯誤科目調整為正確科目。 三、后續工作 調整賬務后,重新核對科目余額表,確保銀行存款和應收應付賬款等科目余額準確無誤。 建立健全的應收賬款管理制度,定期與客戶對賬,及時清理掛賬款項,避免類似問題再次發生
2024-11-04
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