同學你好,直接調整賬務做個分錄就可以了,主要現在要對平銀行余額
請教一個問題,應收帳款余額一直掛著有數,余額是3750元,其實這個數,對方已經在6月的時候把款付到公帳里面,老板當時是做出納一直沒登帳,現在換出納了,我不想一直掛著數,我怎么進行沖
是這樣的,有一間企業,你知啦我們做會計的就是憑單據做帳的,但是,這間企業的出納是老板娘,已經有半年了,銀行存款的余額一直都系按單據做出來的,但是11月無意中先知道銀行余額同帳面相差15萬,但她又要求這個月銀行余額按她數做,所以,問下你差額數用什么方法處理好呢?她有要求的,(第一,不能增加管理費用,第二,不能加大成本,第三,不能加大庫存呵,不能掛應付帳戶等),請教下,謝謝你
會計2017年的時候做賬不規范,有一筆應收款對方已經對公付給我們公司,但是會計沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現金沖平銀行余額了,后面又換了個會計,到現在銀行余額是對的,但是現在查出這筆已經公賬收款了,現在需要如何調整把這個賬平掉呢?
老師你好,我現在有這樣一筆業務,之前我公司的出納(也是我公司其中一個老板)去年年底,由于身體的原因,他現在不來公司了,但是他出納帳上還有12831.39元沒有給交帳,現在新的出納帳上期初余額為零,我們老板的意思就是把一萬多錢轉到之前那個老板名下,相當于他欠我們的,這樣每個月核對賬目的時候,只需要看期末余額,就不用再看發生額了,請問這樣一筆分錄怎樣做?
老師你好,我想請問個問題。就是我們老板5月收購了一個新公司,之前這個公司一直是沒有經營,無收入的。開戶期初存入了1000塊錢,掛在了其他應付款,然后現在銀行存款就只有100塊了,我現在六月開始建帳,是他前面花出去的,900,我還用做賬嗎?我建賬可以直接寫銀行存款期初數100,其它應付款期初數1000嗎?花掉的那900我要轉為到庫存現金記賬嗎?
請問老師:銀行支出社保費14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲值卡,走的預收賬款儲值卡,現在客戶消費了,老板讓做成招待費,這個賬務怎么處理
老師,我實操外賬不行,我在哪可以學啊,去記賬公司還是
我之前庫存商品沒設置二級科目,只設立了輔助核算,現在我想把整機和配件分開設,是不是需要重新設立賬套?
速達3000_pro商業版V8.88怎么打印總賬的時候按科目分頁橫向打印,我已經勾選了按科目分頁打印,但是打出來還是全部在一起,也沒有橫向
老師,外貿企業cif出口海運費的會計分錄怎么做?
老師,金融管理部門為什么可以對單位的會計資料實施監督檢查
老師穩崗補貼是給員工的還是給企業的
老師,2024年匯算清繳別人報完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請問,去年的直飲機租賃費進什么科目
我現在總帳的現金余額對得上出納的,之前在換出納的時候已補,但應收帳款沒沖,現在怎么沖
同學你好,之前怎么補充到,現在在沖掉