您好,借管理費用-5890,借以前年度損益調整5890
老師,我做了一筆賬,給別人付了錢5890元,應該是做分錄借:以前年度損益調整5890,貸:銀行存款5890,我做成了借:管理費用5890,貸:銀行存款5890,我現在應該要怎么調帳?
老師,發現19年有筆賬做錯了,借應付,貸銀行存款,實際借方應該是費用,現在要調整,怎么做分錄
老師,我12月退回客戶一部分貨款,應該是借:應收賬款 貸:銀行存款 ,但是我12月做錯了分錄沖了收入,借:收入 貸:銀行存款,我1月份調整分錄應該負數沖銷,再做正確的 ,還是只能用以前年度損益調整這科目做。
我上月付給別人一筆錢,發票未開具,正確應該 借:預付賬款,貸:銀行存款。但是我做成了借:管理費用-開辦費,貸銀行存款,上月已經管理費用已經結轉損益了,這個月我應該怎么更正憑證呢
老師,正確賬務處理應該是借:銀行存款,貸:管理費用。我做成了借:銀行存款,貸:營業外收入。請問用一筆賬如何進行調整
員工扣掉社保工資有小數點,比如扣完社保后實發3029.6元,按多少發工資合適,計提工資按多少元計提
老師是,算成本的時候是不是就是算的不含稅的價格
老師,請問勞務工的工資可以跟正式員工一樣在同個工資報表里面嗎?然后個稅單獨申報?
老師,商貿業,收到貨物的進項票,還沒有銷售,可以做抵扣嗎?
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?可以做成本扣除么?
老師,公司要注銷的話,工商年報中顯示是異常,不在營業地址,請問這個怎么解決?是先移出異常還是先減資做業務最后再搞這個?
請問老師,個稅由公司全部承擔,員工不出。然后計入管理費用,這個匯算清繳需要調增嗎?
老師好。我想問下。我是商貿有限公司,現在銷售建筑模板,方木。混凝土。等建筑材料,我開票時。工廠比如給我開50000張模板。我只能開出去50000張嗎?是否能多開點,如果按照他的數量。那么不就達不到商貿公司稅負率了嗎?像我這種商貿公司稅負率控制再多少合適,企業所得稅不是利潤的25%的減免20%嗎那么它的稅負率千分之一又怎么算呢,是按照不低于千分之一,還是就報表自動生成的填
老師,建筑業成本票怎么算
老師,您好。我們去年主營業務收入有500多W,為什么信用等級評價年度內無生產經營業務收入?
老師,以前年度損益調整科目,怎么和利潤表聯系起來?怎么和資產負債表聯系起來?怎么和累計利潤聯系起來?
您好,以前年度損益調整是替代以前年度的利潤表科目。最后以前年度損益調整科目全部結轉未分配利潤。