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我上月付給別人一筆錢,發票未開具,正確應該 借:預付賬款,貸:銀行存款。但是我做成了借:管理費用-開辦費,貸銀行存款,上月已經管理費用已經結轉損益了,這個月我應該怎么更正憑證呢

2022-12-08 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-08 16:09

你好;? ? ? ?你這個是籌建期發生的? 開辦費 費用; 那么就? 對的哈; 不用去? ? ?處理? ; 你實際是11月的費用嘛? ?

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快賬用戶8099 追問 2022-12-08 16:11

不是,我一共預付了三十多萬,做的時候輸錯了,其中有5萬做成了開辦費,其他二十多萬是掛的預付

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齊紅老師 解答 2022-12-08 16:16

你好;? ? ? ? ? ? ? 那你 調整下即可;? 借預付賬款貸管理費用-開辦費? ?;沖多做的金額? ?

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快賬用戶8099 追問 2022-12-08 16:18

我做了,但是因為上月結轉了損益,我的開辦費是平的,現在一沖,開辦費怎么還有余額

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齊紅老師 解答 2022-12-08 16:22

?你好;? ? ? ? 沖 了開辦費用 ;? 月末在結轉負數金額到本年利潤去? ?

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快賬用戶8099 追問 2022-12-08 16:24

就是我沖了開辦費用,他有貸方余額是沒有影響的吧

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齊紅老師 解答 2022-12-08 16:26

?你好; 是的; 可以的;? 正常去沖哈? ?

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你好;? ? ? ?你這個是籌建期發生的? 開辦費 費用; 那么就? 對的哈; 不用去? ? ?處理? ; 你實際是11月的費用嘛? ?
2022-12-08
借管理費用 貸預付賬款
2024-01-12
你好,同學。 借,研發支出 400 貸,以前年度損益調整 300 銀行存款 100
2021-01-19
您好,借管理費用-5890,借以前年度損益調整5890
2021-01-25
你好!是的,你如果這樣做的話,就第一個憑證就行 ,第二個不需要了 拿到發票直接貼進去
2024-07-23
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