你好;? ? ? ?你這個是籌建期發生的? 開辦費 費用; 那么就? 對的哈; 不用去? ? ?處理? ; 你實際是11月的費用嘛? ?
老師,我做了一筆賬,給別人付了錢5890元,應該是做分錄借:以前年度損益調整5890,貸:銀行存款5890,我做成了借:管理費用5890,貸:銀行存款5890,我現在應該要怎么調帳?
老師,銀行扣了網銀年費,未取得發票就記成借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款,而且已經結賬,不允許改憑證,怎么辦。沒有寫成暫估,有影響嗎?而且銀行這個月開不了發票,我應該怎樣做?
我上月付給別人一筆錢,發票未開具,正確應該 借:預付賬款,貸:銀行存款。但是我做成了借:管理費用-開辦費,貸銀行存款,上月已經管理費用已經結轉損益了,這個月我應該怎么更正憑證呢
公司上月先預付一半的審計費7500,我做的分錄 借 預付賬款 7500 貸銀行存款7500 這個月對方開票了15000(票全開了)但剩余7509還未支付 借管理費用15000 貸預付賬款7500 應付賬款7500 這樣寫分錄是正確的嗎
22年我們有一筆退誤轉款,正確賬務應該是:借銀行存款 貸預付嘛,然后錯錄成了:借銀行存款 貸管理費用,怎么調賬
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
不是,我一共預付了三十多萬,做的時候輸錯了,其中有5萬做成了開辦費,其他二十多萬是掛的預付
你好;? ? ? ? ? ? ? 那你 調整下即可;? 借預付賬款貸管理費用-開辦費? ?;沖多做的金額? ?
我做了,但是因為上月結轉了損益,我的開辦費是平的,現在一沖,開辦費怎么還有余額
?你好;? ? ? ? 沖 了開辦費用 ;? 月末在結轉負數金額到本年利潤去? ?
就是我沖了開辦費用,他有貸方余額是沒有影響的吧
?你好; 是的; 可以的;? 正常去沖哈? ?