借管理費用 貸預付賬款
19年管理費用做賬,正確應該是做成: 借:應付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯誤的做成了: 借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款 在今年該怎么調整
老師 去年的一筆分錄借銷售費用,貸銀行存款,現在發現分錄錯誤,正確當時正確的分錄應為借其他應付款,貸銀行存款,已經跨年了,請問要糾正錯誤怎么做賬務處理?
去年有一筆正確的分錄是借:管理費用其他應收款貸:銀行存款,當時錯錄成了借:管理費用貸:銀行存款,應該怎么調賬,企業是虧損狀態
2022年有一筆業務錯誤分錄,借:管理費用,貸:銀行存款,正確分錄應該是借:其他應收款,貸:銀行存款,2023年2月份發現之前錯誤,怎么調整分錄
上年度入賬錯誤怎么調 正常對的是借:銀行存款 貸財務費用 ,如何錯入了借銀行存款 貸應付賬款 該怎么調呢
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
公司3個股東,其中只有一個股東投資款入賬使用了,其他兩個股東的還沒有投入,現在公司運營不下去解散的話,其他兩個股東是必須要投入投資款才能清算嗎?
老師,我手里有家公司在申請首次出口退稅 剛剛稅務專管員說 我這個外貿企業出口退稅出口明細申報表這里的發票號是1 這個發票號不是系統自動生成的嗎
老師,我們公司要做股轉,賬面利潤為負,但銀行有3000元不到,做互轉的時候需要考慮銀行賬戶的錢嗎?
怎樣更改之前月份的財務報表
老師,員工父母去世,公司發了1萬元慰問金,這個沒有發票可以入賬嗎?
二房東沒有進項房租發票,還可以開具什么科目的發票?
2024稅務年報是啥意思?指的是什么
老師匯算清繳怎么做?
老師,紅沖的發票對應的銷項已經交稅,重新開的發票產生的銷項怎樣處理?是交還是抵消已經紅沖的紅字銷項?
以前年度的,需要用以前年度損益調整科目嗎
同學你好 是什么會計準則
企業會計準則
那這個要用以前年度損益調整
怎么調啊
借以前年度損益調整 貸預付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
謝謝老師
之前錄的錯誤的分錄直接紅沖掉是嗎
就是上面的分錄紅沖哦
錯賬錄的是借銀行存款 貸管理費用 這個分錄不用管 然后直接在錄個老師說的分錄是嗎
同學你好 對的 直接做我給你的分錄