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19年管理費用做賬,正確應該是做成: 借:應付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯誤的做成了: 借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款 在今年該怎么調整

2020-08-10 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-10 13:10

你好 借,應付賬款 貸,以前年度損益調整 借,以前年度損益調整 貸,應交稅費一應交所得稅 借,以前年度損益調整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;

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快賬用戶1852 追問 2020-08-10 13:13

但是這樣調整后應付賬款就少付了錢,這該怎么辦

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快賬用戶1852 追問 2020-08-10 13:15

是應付賬款顯示之前付錯了的錢,但是應付賬款貸方沒反應出來,相當于應付賬款支付了錢但是沒收到票

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快賬用戶1852 追問 2020-08-10 13:15

這個該怎么操作

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齊紅老師 解答 2020-08-10 13:20

你好,是先付款,后收票么,還是?

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快賬用戶1852 追問 2020-08-10 13:20

先付款后收票

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齊紅老師 解答 2020-08-10 13:22

你好, 先付款時如果用應付賬款核算 借,應付賬款 貸,銀行存款 收到發票 借,管理費用等 貸,應付賬款 是哪步錯了呢?

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快賬用戶1852 追問 2020-08-10 13:25

剛看了下是我理解錯了,剛才老師第一步說的時候就是對的,我沒迷過來

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快賬用戶1852 追問 2020-08-10 13:26

老師還有個問題想問下,就是在上一期中如: 借:制造費用-水電費 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:其他應付款 做錯了,把貸方做成了 貸:制造費用-水電費 這個怎么操作

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齊紅老師 解答 2020-08-10 13:32

你好 借,制造費用一水電費 貸,其他應付款

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快賬用戶1852 追問 2020-08-10 13:33

老師這樣可以直接調整的嗎,那制造費用已經進入成本,不需要調整成本嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 13:48

你好,不需要再調整成本,直接調整制造費用,然后也就調整了以后期間的成本;

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快賬用戶1852 追問 2020-08-10 13:50

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-10 13:52

不客氣的,祝您學習愉快

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你好 借,應付賬款 貸,以前年度損益調整 借,以前年度損益調整 貸,應交稅費一應交所得稅 借,以前年度損益調整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
2020-08-10
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-06-01
借管理費用 貸預付賬款
2024-01-12
你好 如果你們是遵循小企業會計準則的話? ?就 借:管理費用——公積金9600 ? ? ? ?貸:其他應收款9600
2024-01-15
你好,學員,做一筆調整分錄的 借銀行存款 貸庫存現金
2023-07-24
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