你好 借,應付賬款 貸,以前年度損益調整 借,以前年度損益調整 貸,應交稅費一應交所得稅 借,以前年度損益調整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
19年管理費用做賬,正確應該是做成: 借:應付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯誤的做成了: 借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款 在今年該怎么調整
去年有一筆正確的分錄是借:管理費用其他應收款貸:銀行存款,當時錯錄成了借:管理費用貸:銀行存款,應該怎么調賬,企業是虧損狀態
去年的差旅費專票賬務做錯: 借管理費用差旅費10元 貸銀行存款10元 正確的是: 借管理費用差旅費8元 借進項稅額2元 貸銀行存款 今年我該怎么調賬?
去年的的憑證做錯了,應該是借:管理費用,貸:庫存現金,被寫成了借:管理費用,貸:銀行存款。現在該怎么調整
22年我們有一筆退誤轉款,正確賬務應該是:借銀行存款 貸預付嘛,然后錯錄成了:借銀行存款 貸管理費用,怎么調賬
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
但是這樣調整后應付賬款就少付了錢,這該怎么辦
是應付賬款顯示之前付錯了的錢,但是應付賬款貸方沒反應出來,相當于應付賬款支付了錢但是沒收到票
這個該怎么操作
你好,是先付款,后收票么,還是?
先付款后收票
你好, 先付款時如果用應付賬款核算 借,應付賬款 貸,銀行存款 收到發票 借,管理費用等 貸,應付賬款 是哪步錯了呢?
剛看了下是我理解錯了,剛才老師第一步說的時候就是對的,我沒迷過來
老師還有個問題想問下,就是在上一期中如: 借:制造費用-水電費 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:其他應付款 做錯了,把貸方做成了 貸:制造費用-水電費 這個怎么操作
你好 借,制造費用一水電費 貸,其他應付款
老師這樣可以直接調整的嗎,那制造費用已經進入成本,不需要調整成本嗎
你好,不需要再調整成本,直接調整制造費用,然后也就調整了以后期間的成本;
謝謝老師
不客氣的,祝您學習愉快