你好,學(xué)員,做一筆調(diào)整分錄的 借銀行存款 貸庫(kù)存現(xiàn)金
19年管理費(fèi)用做賬,正確應(yīng)該是做成: 借:應(yīng)付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯(cuò)誤的做成了: 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款 在今年該怎么調(diào)整
去年12月借管理費(fèi)用5000、貸庫(kù)存現(xiàn)金5000,12月底(摘要:重復(fù)計(jì)提管理費(fèi)用,掛錯(cuò)科目庫(kù)存現(xiàn)金)借庫(kù)存現(xiàn)金5000、貸管理費(fèi)用5000。一月初的時(shí)候借庫(kù)存現(xiàn)金5000,貸銀行存款5000(接下來(lái),該怎么做)
請(qǐng)問(wèn)老師,收到租金退款,本來(lái)應(yīng)該是借銀行存款,貸管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),我做成了借銀行存款,管理費(fèi)用貸方,現(xiàn)在要怎么調(diào)
去年的的憑證做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,被寫成了借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。現(xiàn)在該怎么調(diào)整
老師,22年有一筆報(bào)銷款,記錯(cuò)賬了,借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,記成:借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在要怎么調(diào)整?
分包工程一般加收幾個(gè)點(diǎn)比較合適
老師,申請(qǐng)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照,需要填寫經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地信息,點(diǎn)開(kāi)顯示這樣的信息但是我們是租賃的,這些信息必須要跟房主要嗎?
老師,現(xiàn)在匯算清繳了,去年有筆手續(xù)費(fèi),承兌貼現(xiàn)的。金額13000,如果沒(méi)有發(fā)票匯算調(diào)增嗎?
老師,報(bào)銷的有打印費(fèi)100元,沒(méi)發(fā)票,這個(gè)累積到1000元,才開(kāi)票。領(lǐng)導(dǎo)要報(bào)銷,我怎么做沒(méi)發(fā)票的。之后來(lái)了要沖的
老師好,請(qǐng)問(wèn)六稅兩費(fèi)減半減半的金額需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,公司一個(gè)賬號(hào)給另一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)錢怎么做賬
小額貸款超過(guò)銀行利率的,在匯算清繳哪里填寫
已折舊的固定資產(chǎn)退回怎么做分錄
老師 我們?cè)谔熵堎u書(shū) 天貓讓我們給他開(kāi)消費(fèi)積分發(fā)票 開(kāi)具專票 圖書(shū)銷售是免稅現(xiàn)在 要求有限開(kāi)具推廣服務(wù)費(fèi)6%。開(kāi)了他又不給我們回款 我怎么做賬務(wù)處理呢 是不是借:銷售費(fèi)用:推廣服務(wù)費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:服務(wù)收入
2023年12月31日,合同履約成本減值準(zhǔn)備理解不了,老師能不能講解一下
跨年度了,不用管其他的了嗎
這個(gè)是資產(chǎn)科目,跨年度本期調(diào)整即可的
好的,謝謝老師
不客氣,學(xué)員,早點(diǎn)休息的