你好,建議你用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
老師,我們之前做過(guò)一個(gè)分錄,收到了一筆退款,當(dāng)時(shí)做的分錄借:銀行存款,貸應(yīng)付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。但是忘記做了,如果我今年做這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整么?
老師,我4月份做了一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記錯(cuò)借貸方向了,現(xiàn)在12月份做賬,我想更正它,想問(wèn)怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬(wàn),貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息2萬(wàn),我應(yīng)該怎么做調(diào)整?
2021.2月份做了一個(gè)分錄借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款是錯(cuò)誤的貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款,現(xiàn)在12月我怎么做分錄給他糾正過(guò)來(lái),借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款(沖紅)讓后再做借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款?
老師,我12月退回客戶(hù)一部分貨款,應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 ,但是我12月做錯(cuò)了分錄沖了收入,借:收入 貸:銀行存款,我1月份調(diào)整分錄應(yīng)該負(fù)數(shù)沖銷(xiāo),再做正確的 ,還是只能用以前年度損益調(diào)整這科目做。
老師,如果去年的銷(xiāo)貨價(jià)格出錯(cuò)了,今年修改后這賬務(wù)咋做,分錄咋做?是借:應(yīng)收 貸:以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)回款是 借:銀行存款 貸: 以前年度損益調(diào)整 對(duì)嗎?
發(fā)的臨時(shí)工需要申請(qǐng)個(gè)稅嗎?會(huì)計(jì)憑證跟員工發(fā)工資一樣嗎
老師,我們采購(gòu)來(lái)的零件直接用到指定的項(xiàng)目中,零庫(kù)存,做分錄時(shí)還要過(guò)度一下原材料科目嗎,能直接用成生產(chǎn)成本嗎
老師,匯算清繳時(shí)候利息是負(fù)數(shù),填表時(shí)候利息支出是寫(xiě)正數(shù)還是負(fù)數(shù)
老師有張發(fā)票對(duì)方給我們開(kāi)了公司名字其中的兩個(gè)字,也沒(méi)有稅號(hào),這個(gè)發(fā)票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現(xiàn)在做到確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時(shí)候?qū)懙姆咒浝镉羞@個(gè)用進(jìn)項(xiàng)沖減收入的分錄,現(xiàn)在還用4月整月收到的進(jìn)項(xiàng)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
農(nóng)業(yè)小規(guī)模的買(mǎi)的苗,對(duì)方開(kāi)免稅票可以用嗎?報(bào)稅有沒(méi)有影響
老師,找不到網(wǎng)銀的課,在哪里找
老師,預(yù)付卡開(kāi)的發(fā)票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環(huán)節(jié)會(huì)有發(fā)票進(jìn)來(lái)嗎
這個(gè)待辦里面,企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告(月報(bào))是需要報(bào)什么?
財(cái)務(wù)人員從哪個(gè)環(huán)節(jié)確認(rèn)可以出口退稅。從哪個(gè)環(huán)節(jié)準(zhǔn)備資料?
因?yàn)橛绊懩闳ツ甑乃枚悺?
匯算清繳的時(shí)候 我這筆應(yīng)該怎么反映?
你好,匯算清繳的時(shí)候增加你的收入。
納稅調(diào)整明細(xì)表有一個(gè)收入類(lèi),其他填寫(xiě)稅收金額。