?你好? ? 借 其他應(yīng)收款貸預(yù)付賬款。 摘要寫 調(diào)整某憑證號? 處理即可 。? ?是的? ?
應(yīng)付賬款里的市南區(qū)庭鈺信息咨詢部,期初余額不是350532,應(yīng)該0; 2019年付過一筆36370元,當(dāng)時應(yīng)該是記在其他應(yīng)付款里了,你把36370元調(diào)出來沖抵應(yīng)付賬款; 另一個是李滄區(qū)彩智娜企業(yè)信息咨詢服務(wù)部的,2019年付過89950元,當(dāng)時也是記在其他應(yīng)付款里了,你從其他應(yīng)付款調(diào)出來沖抵應(yīng)付賬款 老師您好麻煩看一下應(yīng)該怎么編制分錄調(diào)整?
跨年的分錄寫錯了,需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款。我在2018年1月紅沖調(diào)整這筆分錄 應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款。怎么做調(diào)整的分錄
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應(yīng)付賬款,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實際卻記入了勞務(wù)成本和其他應(yīng)付款中 今年已收到票,有重復(fù)寫了原材料和應(yīng)付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調(diào)整?
2019年有一筆分錄原本應(yīng)該是計入預(yù)付賬款的但是記錯了,記到其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在2020年12月想調(diào)整過來應(yīng)該怎么寫分錄?2019-2020這筆預(yù)付賬款有退回部分,因為記在其他應(yīng)付款了所以我需要把退回的分錄也逐筆糾正過來嗎?
問題:2020年4月記賬,當(dāng)時會計看到銀行回單直接記賬了。 去年4月記賬支付時:借其他應(yīng)付款-XX張 55659 貸銀行存款 退回時:借銀行存款 貸應(yīng)付賬款-暫估入賬 實際情況,銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬單筆大于5萬,支付55659元,銀行直接退回了55659元。 現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以上去年二筆分錄做錯了,應(yīng)該如何調(diào)整呢。 正確分錄是?
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
老師,我們以前年度有些不免稅的開成免稅的了,現(xiàn)在稅務(wù)查出來按照稅務(wù)要求更改了以前年度增值稅申報表,補交了稅款和滯納金,有一部分申請了留抵抵欠,一部分對公劃款,賬面我應(yīng)該怎么處理?
老師,支付商會贊助費后收到的發(fā)票入什么科目?
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請問在月度納稅申報表中填寫應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是就是申報企業(yè)所得稅?電子稅務(wù)局申報。個人所得稅匯算清繳就是要員工自己去下載app做匯算清繳?
老師非全日制用工 是雇傭關(guān)系還是非雇傭關(guān)系,按什么申報個稅?簽什么合同?是否需要開具發(fā)票?
企業(yè)處于暫時停產(chǎn)過程中,生產(chǎn)車間的員工均在打掃衛(wèi)生,清理車間雜物等,此時的員工工資應(yīng)計入哪個科目?如何結(jié)轉(zhuǎn)成本。
請問我們是制造業(yè)廠,前幾年工廠使用過的水泥現(xiàn)在結(jié)算,請問我怎么做賬,還是用在建工程就不對了吧?應(yīng)該怎么做呢
老師,匯算清繳需要調(diào)贈財務(wù)費用。現(xiàn)在申報年度財務(wù)報表。那我原來報的第四季度財報中的財務(wù)費用是不是就要去掉,然后交稅啊?
去年支付的工資,今年這樣做會計分錄可以嗎?不需要其他匯算清繳調(diào)整吧?