你好!這個需要你反結賬到原來的月份補錄進去這張進項票,這樣才會一致。
老師 我們11月剛剛從代賬公司那里交接回賬務 然后今天我進入電子稅務局 發現她們10月份申報7-9月的時候 財務報表和城建稅她們填寫了 但是沒有提交 然后增值稅和企業所得稅才顯示申報成功了 那現在該怎么辦
老師,我剛發現以前月份有一張進項票,我做賬軟件里面沒有做賬,但是那個月我在電子稅務局填寫進項稅額的時候寫了,現在導致我轉出的未交增值稅和電子稅務局里面的留抵稅額不一樣,怎么辦呀
老師,2020年10月支付一筆物業費,當時沒有收到發票,做賬就是全額做賬,現在1月份才收到一筆發票,我在電子稅務局認證了該發票,導致我賬面進項稅額和電子稅務局不一致,請問我該如何做賬呢?
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報稅的時候,發現電子稅務局里面增值稅申報系統里面3月份開具的銷項發票數據不全。我們是3月底去稅局辦理了數電發票業務,稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說,稅控盤里面的數據會同步到電子稅務局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬的,銷項稅額是132萬多的。但是我看了下,我們在稅控盤里面開具的發票,數據沒有上傳到電子稅務局增值稅申報里面。我3月初是抄稅了的。
老師,有一張專票稅號錯誤,3月份會計做賬的時候沒有注意到,賬面做抵扣了,勾選發票的時候才注意到這個錯誤,導致申報金額和賬面金額不一致。在4月份將這個抵扣稅額做進項稅轉出,是否可以?下月申報的時候放在增值稅附表二:本月進項稅額轉出額里面的異常憑證轉出進項稅額,是否可行?
高新企業匯算清繳企業研發費用加計扣除優惠表可以填0嗎
老師,我們以前年度有些不免稅的開成免稅的了,現在稅務查出來按照稅務要求更改了以前年度增值稅申報表,補交了稅款和滯納金,有一部分申請了留抵抵欠,一部分對公劃款,賬面我應該怎么處理?
老師,支付商會贊助費后收到的發票入什么科目?
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師,企業所得稅匯算清繳是不是就是申報企業所得稅?電子稅務局申報。個人所得稅匯算清繳就是要員工自己去下載app做匯算清繳?
老師非全日制用工 是雇傭關系還是非雇傭關系,按什么申報個稅?簽什么合同?是否需要開具發票?
企業處于暫時停產過程中,生產車間的員工均在打掃衛生,清理車間雜物等,此時的員工工資應計入哪個科目?如何結轉成本。
請問我們是制造業廠,前幾年工廠使用過的水泥現在結算,請問我怎么做賬,還是用在建工程就不對了吧?應該怎么做呢
老師,匯算清繳需要調贈財務費用。現在申報年度財務報表。那我原來報的第四季度財報中的財務費用是不是就要去掉,然后交稅啊?
去年支付的工資,今年這樣做會計分錄可以嗎?不需要其他匯算清繳調整吧?
我在這個月補錄不行嗎?因為是今年五月份的,如果補錄的話,那我其他報表的數據是不是都要變動呀
你好!是的,因為如果你補錄到這個月,那你之前月份的增值稅留抵金額也是不一致的。
報表數據有變動影響不大嘛?我剛發現不是忘錄入了,是我分錄做錯了,沒有做價稅分離
你好!那你返回去修改分錄,報表的數據變動是會有的,但是對一整年度來說是沒有影響的。
那還有一個就是第一次購買稅控盤,可以抵扣,這個也導致了做賬軟件里面未交稅費和電子稅務局里的不一致,這個怎么處理
你好!第一次購買稅控盤,是實際抵扣的時候再轉為減免稅的,然后實際抵減的時候需要填寫增值稅申報表四,就會一致的。