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老師,我剛發現以前月份有一張進項票,我做賬軟件里面沒有做賬,但是那個月我在電子稅務局填寫進項稅額的時候寫了,現在導致我轉出的未交增值稅和電子稅務局里面的留抵稅額不一樣,怎么辦呀

2021-01-06 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-06 15:47

你好!這個需要你反結賬到原來的月份補錄進去這張進項票,這樣才會一致。

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快賬用戶5809 追問 2021-01-06 15:52

我在這個月補錄不行嗎?因為是今年五月份的,如果補錄的話,那我其他報表的數據是不是都要變動呀

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齊紅老師 解答 2021-01-06 15:59

你好!是的,因為如果你補錄到這個月,那你之前月份的增值稅留抵金額也是不一致的。

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快賬用戶5809 追問 2021-01-06 16:01

報表數據有變動影響不大嘛?我剛發現不是忘錄入了,是我分錄做錯了,沒有做價稅分離

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齊紅老師 解答 2021-01-06 16:12

你好!那你返回去修改分錄,報表的數據變動是會有的,但是對一整年度來說是沒有影響的。

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快賬用戶5809 追問 2021-01-06 16:23

那還有一個就是第一次購買稅控盤,可以抵扣,這個也導致了做賬軟件里面未交稅費和電子稅務局里的不一致,這個怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-01-06 16:24

你好!第一次購買稅控盤,是實際抵扣的時候再轉為減免稅的,然后實際抵減的時候需要填寫增值稅申報表四,就會一致的。

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你好!這個需要你反結賬到原來的月份補錄進去這張進項票,這樣才會一致。
2021-01-06
您好! 在本月沖掉之前的分錄重新做正確
2021-01-06
同學你好 對的 這個可以
2021-10-12
同學,你好 把稅額做一筆這樣的分錄 借:管理費用 負數 借:應交稅費-應交增值稅(進項)
2021-02-22
您好,這樣是可以的呢。
2024-07-11
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