你好 不填寫的 后期需要付款寫付款申請單就可以 拿發票做應付帳款 后期付款用銀行回單做
老師,我是在一家名宿酒店當會計,現在是籌建過程中,這個月要試運行,之前會計都沒有做賬,只是做了一下手工賬,我從7月份開始啟動金蝶軟件,現在想問下各科目如何使用 1.采購合同,分次付款,貨到付款 該如何做賬,計入到什么科目 2.沒有合同的,直接用到工地上面的,又如何做賬了 這些都沒有發票,如果后期有發票怎么處理,合同價格需要計入到哪里,去體現一下 還有就是現金支付,是不同的老板支付,后期他們會走報銷,你說這個又計入到哪個科目呀
我們公司是剛剛注冊的新公司,現在正在建廠房。現在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發票,我直接對公轉賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經理經辦的采購,費用報銷單上的主管和經辦人都填寫經理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發票,可以直接公轉私給經辦人嗎?填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發票,可以公轉私轉給經辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領取備用金可以直接用單位結算卡去銀行取嗎?用現金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現在現金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導,謝謝
老師,麻煩問下,取得發票和合同,但是公司目前沒錢支付或者口頭說暫不支付,我還需要填報銷單嗎?是不是直接根據合同和發票入應付賬款,還有后期需要支付的時候需要寫申請支付呈批件還是復印之前的憑證填報銷單?就是前后該怎么處理,用什么作為附件
我的應付賬款比較多,這個應付賬款,就是我去我們商城買產品,差不多一兩個月讓公司開一次發票給我,當時代理會計把這些賬作為應付賬款,我現在想把備用金的取出來,用庫存現金的方式,來付這個應付賬款,分錄要不要寫應交稅費?需要票據什么的嗎?我問這邊的會計老師,她說要把我實際付出的憑證打出來,但是我實際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點多,不方便每一筆做,而且賬上的應付賬款都有對應金額發票的,公司給我開的發票,也是打了折的,和我實際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對公付款,那我現在做賬的話,就借應付賬款,貸庫存現金,然后附張領款憑證行不行?
老師,想請教一下,軟件代理公司,一般納稅人,簽了一個3年期限的技術開發合同,合同期間是2021.4.1-2024.3.31,金額30萬元,付款條件為分三年每年支付10萬元,第一年支付條件為簽訂合同7日內支付3萬元,機器配試成功支付4萬,驗收成功支付3萬,第二年和第三年都是驗收支付半年和一年之內分別支付5萬元,即T+6、T+13支付5萬元。我在4月份開具了10萬元的專票,內容為:技術開發。請問怎么做賬務處理啊?收入確認是采用時期法嗎?因為在第一年驗收的時候基礎功能就可以使用了,第二年和第三年繼續進行二期或者三期開發是因為客戶還有其他的功能需要增加,繼續開發的。
2024年的餐費發票現在還可以報銷嗎?必須要在5月31日前報銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認啦,我看見導出來的訂單結算狀態是待結算,視頻號平臺還沒有把傭金轉入我們得視頻號小店里面來,這種確認收入嗎?
當公司老板和法人不是同一人,外賬報銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當時已經抵扣,現在五月份對方作廢了這張發票,我們賬務和稅務怎么操作?新開的發票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個體戶名稱能用Xx文化傳媒事業部嗎?
老師我是小規模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬
主營業務收入里面的開票收入做成價稅合計79360了,實際應該是78574.26報過季報了,還能反結賬回去改么
員工請假一個月,本月員工應發工資為負數,公司承擔員工個人部分社保公積金,下個月需要沖回,要是掛其他應收款,如何做賬
老師您好!A公司承包加油站,我公司與A公司簽訂了合作協議,共同經營。需要改造才能正常運營,我公司為此購買的加油設備、辦公設備、宿舍床鋪、食堂設施等,怎么做分錄?謝謝
老師,我幫一家公司代賬,每次登陸深圳電稅局都需要驗證碼,不可以賬號密碼直接登陸嗎?怎么還需要驗證碼登錄呢
前后都不用報銷單這個單據嗎?我理解報銷單和支付申請不是一個意思啊,支付申請只是同意支付,同意做這件事,報銷單是實際各種依據符不符合的意思吧
是的 報銷單是你們單位個人付款了 回來報銷
發票各種相應單據領導也要確認一遍啊,這種就只能用報銷單,前期又不付,我就不懂是不是填份報銷單,領導直接簽暫不支付,后期要付的時候寫付款申請同意后作為付款依據
或者要付的時候再讓對方開票過來,這種感覺又不太符合準則
你填寫付款審批單用發票復印件和合同不就可以了
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快