你好,收到 借銀行存款 貸長期應(yīng)付款
老師你好!我農(nóng)業(yè)公司有一創(chuàng)新項(xiàng)目,總經(jīng)費(fèi)預(yù)算1000萬,其中財(cái)政專項(xiàng)200萬,自籌800萬,現(xiàn)項(xiàng)目已進(jìn)入尾聲,申請財(cái)政專項(xiàng)拔款,之前公司會計(jì)按平時(shí)做的賬,未專門針對此項(xiàng)目做賬,現(xiàn)在要做項(xiàng)目專款專用賬怎么做?到時(shí)收到財(cái)政拔款是做專項(xiàng)應(yīng)付款還是遞延收益?
國企單位之前都是正常運(yùn)營自負(fù)盈虧,近幾年上級不讓有大量業(yè)務(wù),只有有零星收入,目前為了維持公司正常運(yùn)轉(zhuǎn),上級財(cái)政年初撥款維持公司運(yùn)營,年末花不完的撥款上交,分錄如何做? 實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借成本或者費(fèi)用 等科目 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:銀行存款 2023-05-19 15:02 為什么要沖減管理費(fèi)用? 沖減管理費(fèi)用哪個明細(xì)科目? 未讀2023-05-19 15:06:56 未形成資產(chǎn)需核銷的是什么?我不太理解
老師好,我們公司全年收到一筆專款專用的政府補(bǔ)助,一共150萬,要求其中25萬可以用于發(fā)放研發(fā)人員工資,另外125萬用于采購固定資產(chǎn)等設(shè)備。25萬我去年已根據(jù)研發(fā)人員工資沖抵掉,還有125萬,因?yàn)槭轻槍θ昶陧?xiàng)目的補(bǔ)助,我掛到遞延收益里了,但是直到現(xiàn)在公司并未收到購買設(shè)備的發(fā)票,因?yàn)橹桓读?00萬定金,合同總額5000多萬,我掛的預(yù)付賬款,那我能用遞延收益去沖抵這個預(yù)付賬款嗎
老師好,我們公司全年收到一筆專款專用的政府補(bǔ)助,一共150萬,要求其中25萬可以用于發(fā)放研發(fā)人員工資,另外125萬用于采購固定資產(chǎn)等設(shè)備。25萬我去年已根據(jù)研發(fā)人員工資沖抵掉,還有125萬,因?yàn)槭轻槍θ昶陧?xiàng)目的補(bǔ)助,我掛到遞延收益里了,但是直到現(xiàn)在公司并未收到購買設(shè)備的發(fā)票,因?yàn)橹桓读?00萬定金,合同總額5000多萬,我掛的預(yù)付賬款,那我能用遞延收益去沖抵這個預(yù)付賬款嗎
老師好,我們公司全年收到一筆專款專用的政府補(bǔ)助,一共150萬,要求其中25萬可以用于發(fā)放研發(fā)人員工資,另外125萬用于采購固定資產(chǎn)等設(shè)備。25萬我去年已根據(jù)研發(fā)人員工資沖抵掉,還有125萬,因?yàn)槭轻槍θ昶陧?xiàng)目的補(bǔ)助,我掛到遞延收益里了,但是直到現(xiàn)在公司并未收到購買設(shè)備的發(fā)票,因?yàn)橹桓读?00萬定金,合同總額5000多萬,我掛的預(yù)付賬款,那我能用遞延收益去沖抵這個預(yù)付賬款嗎
土地增值稅清算時(shí),房款未交清的算不算已售房屋
A107040企業(yè)所得稅匯算清繳這個表怎么沒看到了,那是需要勾選哪個了
老師,2023年交了一筆企業(yè)所得稅,沒進(jìn)所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在在2024年的賬里調(diào)整,分錄怎么寫
凈資產(chǎn)怎么算 如何求凈資產(chǎn)
你好,我們公司有一款商品,去年會計(jì)賬上的數(shù)量為零,實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量也是零,但是今年發(fā)現(xiàn)去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項(xiàng)貨物,今年發(fā)現(xiàn),而且今年把這兩項(xiàng)貨物賣出去了,請問會計(jì)應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)闀?jì)那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
個人經(jīng)營的個體工商戶被客戶要求開發(fā)票,開普票的話一個季度不超過30萬,但各項(xiàng)成本費(fèi)用沒有發(fā)票,只有收據(jù),人工費(fèi)用也沒有憑證,營業(yè)所得稅能扣除這些費(fèi)用嗎?
#老師,我們是一家混凝土公司,購水泥等材料生產(chǎn)然后發(fā)出給客戶,那我們是借:發(fā)出商品,貸:原材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品#是不是這樣
老師,假設(shè)員工3月份工資5000,4月份才參與繳納醫(yī)社保,假設(shè)員工4月工資5500,單位承擔(dān)醫(yī)社保1039.48,個人承擔(dān)部分是432.32,4月份個稅假設(shè)要扣12,老師能幫忙寫一下4月份計(jì)提和發(fā)放三月工資的會計(jì)分錄嗎
老師,請問一下,我們是商貿(mào)公司,委托其他工廠加工產(chǎn)品,賣給客戶,由于質(zhì)量問題,酸奶質(zhì)量粘度不夠,客戶退貨,由于保質(zhì)期短,來回的運(yùn)費(fèi)也高,選擇就地報(bào)損, 一共報(bào)損了358件,要計(jì)入營業(yè)外支出,還是管理費(fèi)用的貨損?
老師,需要繳納印花稅嗎
老師,這筆款驗(yàn)收合格是不用還的?
你好,財(cái)政撥款,不用還的吧。你們申請的時(shí)候不知道要不要還的嗎?