同學(xué)你好 借銀行66037.74 借營(yíng)業(yè)外支出3962.26 貸應(yīng)收7萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn)一下我們最開(kāi)始給客戶(hù)開(kāi)了7萬(wàn)的普票,當(dāng)時(shí)作的分錄是借:應(yīng)收賬款 7萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 66037.74 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 3962.26 結(jié)果客戶(hù)以沒(méi)有開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票為由 直接把稅點(diǎn)扣了 轉(zhuǎn)了到賬66037.74元 扣了3962.26元的稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)在收到款的時(shí)候我怎么做分錄呢
老師 我們給客戶(hù)開(kāi)了7萬(wàn)的專(zhuān)票 做賬:借應(yīng)收賬款70000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入61946.92 應(yīng)交稅費(fèi) 8053.08; 客戶(hù)回了5萬(wàn)的材料款 我們做賬是借銀行存款50000 貸:應(yīng)收賬款50000; 但實(shí)際結(jié)算價(jià)只有39107元 也就是我們多來(lái)了30893的發(fā)票 然后我們就把多開(kāi)的票稅點(diǎn)扣了回來(lái),扣了30893*0.13=4016元 又扣了安裝費(fèi)4410元 這賬接下來(lái)要怎么做呢
請(qǐng)問(wèn)老師 我這個(gè)月開(kāi)了張專(zhuān)票開(kāi)票時(shí)這樣做的分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅 后面那張發(fā)票又作廢了沒(méi)有重開(kāi),之前的分錄怎么弄
老師!我們公司去年開(kāi)了7800元專(zhuān)票給客戶(hù)。客戶(hù)這個(gè)月付款了4468元??哿?332元是之前在客戶(hù)公司那購(gòu)買(mǎi)了月餅,但是客戶(hù)沒(méi)有開(kāi)票給我們,直接從7800元扣除。我應(yīng)該怎么做賬啊 開(kāi)票的時(shí)候:借:應(yīng)收賬款7800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6902.65 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額8735.35 現(xiàn)在收款:借:銀行存款4468 庫(kù)存現(xiàn)金3332 貸:應(yīng)收賬款7800 老師!我是不是得這樣做賬才能平啊
老師,我們之前賣(mài)了個(gè)機(jī)器,款項(xiàng)7萬(wàn),借:銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅,后來(lái)客戶(hù)要求換貨,就把這張票紅沖了,然后會(huì)計(jì)在當(dāng)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里進(jìn)去了這部分,然后給客戶(hù)開(kāi)了5萬(wàn)的票(客戶(hù)換5萬(wàn)的機(jī)器),并做了收入分錄,然后現(xiàn)在要退2萬(wàn)的款給客戶(hù),這個(gè)怎么做分錄?。?/p>
沃華醫(yī)藥集團(tuán)2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表戰(zhàn)略分析 以2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ),回答下列問(wèn)題: 1, 母公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)反映了什么發(fā)展戰(zhàn)略? 2,母公司負(fù)債和所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)反映了什么資本引入信息?
老師,我現(xiàn)在股權(quán)稅務(wù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?cái)務(wù)報(bào)表里面實(shí)收資本50萬(wàn),剩余250萬(wàn)未計(jì)入實(shí)收資本,專(zhuān)管員現(xiàn)在說(shuō)不能以低金額計(jì)算稅金,要寫(xiě)凈資產(chǎn)金額49萬(wàn),我們是自然人獨(dú)資,100股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)俏揖桶凑?0萬(wàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議價(jià)格填寫(xiě),對(duì)嗎,轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例100,股權(quán)轉(zhuǎn)讓分額就是300萬(wàn)
老師,原來(lái)賬務(wù)處理繳納的增值稅因所屬期錯(cuò)誤,在稅局辦理了退稅,并直接抵頂前一年的應(yīng)交增值稅,賬務(wù)上用做什么處理嗎?
老師,我們企業(yè)是建筑企業(yè)2024年并未發(fā)生業(yè)務(wù),但是法人名下有2家公司,這種情況需要申報(bào)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告嗎
@樸老師,不得稅前扣除的項(xiàng)目情況? 需要納稅調(diào)整的項(xiàng)目情況?可以列示一下么?怕自己遺漏了.
老師通行費(fèi)勾選確認(rèn)平臺(tái)找不見(jiàn)所要勾選的通行費(fèi)發(fā)票
應(yīng)收賬款項(xiàng)清理壓降表怎么填
老師您好, 匯算清繳沒(méi)有捐贈(zèng)支出 還要填表嗎?
你好老師,我們公司是化工有限公司 開(kāi)產(chǎn)品井壁強(qiáng)化劑想開(kāi)稅點(diǎn)6%的發(fā)票,項(xiàng)目名稱(chēng)得怎么開(kāi)
現(xiàn)在可以去更正2024年的第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和4季度的所得稅報(bào)表嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)
那請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出可以稅前扣除嗎
不能,這個(gè)要調(diào)增的哦