同學你好 這個負數就是負數的,留在賬上不用管,下個月繼續沖
去年收的款已經開了發票了,今年8月去年那張發票被退回來了,金額開錯了,例如去年的發票是10萬元,其實應該是9萬,所以在9月開了紅字發票沖了去年那張10萬的、重新開了9萬的發票,現在我的主營業務收入是負數了,怎么處理呢?負數可以轉入別的什么科目沖平嗎?還是就留在賬上不管他,增值稅可以0申報嗎?謝謝老師
老師,你好,我們是小規模 在稅務局代開專用發票的,20年一整年代開的發票總金額才4萬,由于之前的發票多開了,所以12月又去沖紅了往年17年的發票金額8萬 。。然后我20年合計總金額 就等于 -4萬,營業額都是負的了,那我這樣增值稅是負的話,那我企業所得稅的收入 也是寫負嗎?企業所得稅怎么申報?是否都是看全年的呢?
去年一個項目的發票開錯稅率百分之三,現在所得稅匯繳后重開發票稅率百分之9,現在沖紅之前的賬務處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調整嗎?該項目收入20萬,成本結轉了40萬。(成本結轉多了)去年總的項目合計已經交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會重復征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調整納稅申報表,還是怎的處理?
請問:我們2月份只開了一張紅字負數發票(原始發票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對于這張負數發票的憑證:1、是直接將原來的那張發票的憑證紅沖,還是等到以后發生收入的月份再做這筆紅字發票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢?
本月5月開了負數發票(工程服務發票)也就是實際結算金額比去年2022年開票金額要少11萬,所以就在今年5月份開了紅沖發票11萬,同時沖減成本(收到紅沖成本發票10萬)2022年的匯算清繳的截止時間是2023.5.30號,我在2023.5.10號已經做了匯算清繳,也提交了申報,就是還有要補交的稅款還沒有扣款,那我想問 下關于紅沖的收入以及紅沖的成本應該如何做賬?
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,因為3月供應商開的進項有誤,4月供應商紅沖了,但是我們沒有抵扣,同時我們把貨又賣給了客戶,3月也開票了,4月也紅沖開票。4月交了3月的銷項稅額,現在是4月份入賬,我們重新開的銷項還要再交一遍嗎?理不清楚了。
老師 稅務專管員說我們職工人數和稅務登記信息不一致 這個是怎么查的呢 我們企業所得稅季度報人數和個稅申報的是一樣的呀
老師,怎么在醫保系統添加新的單位信息
小規模減免的增值稅,社保穩崗補貼,我計入營業外收入,這個企業所得稅匯算清繳各自放營業外收入的其他,還是政府補助。
現在業務量不是很大,每次進貨商品的具體名字 寫在記賬憑證的摘要里可以嗎?庫存商品后面就沒有寫二級科目了
請問,總賬會計干什么?
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謝謝老師,申報的時候增值稅據說不能填負數的,那我可以0申報么?
未開票收入那里填寫一個1萬的未開票收入 然后次月1萬的未開票收入紅沖就行了 不然下個月你紅沖不了了
我們是小規模納稅人沒有那個未開票收入的欄,那怎么辦呢?
那就按你說的申報吧,反正小規模不滿三十萬免稅
好的,謝謝老師了
滿意請給五星好評,謝謝