你好,本年度企業(yè)所得稅申報4萬,沖紅的8萬應該調(diào)整17年的所得稅申報。
去年收的款已經(jīng)開了發(fā)票了,今年8月去年那張發(fā)票被退回來了,金額開錯了,例如去年的發(fā)票是10萬元,其實應該是9萬,所以在9月開了紅字發(fā)票沖了去年那張10萬的、重新開了9萬的發(fā)票,現(xiàn)在我的主營業(yè)務收入是負數(shù)了,怎么處理呢?負數(shù)可以轉入別的什么科目沖平嗎?還是就留在賬上不管他,增值稅可以0申報嗎?謝謝老師
老師,你好,我們是小規(guī)模 在稅務局代開專用發(fā)票的,20年一整年代開的發(fā)票總金額才4萬,由于之前的發(fā)票多開了,所以12月又去沖紅了往年17年的發(fā)票金額8萬 。。然后我20年合計總金額 就等于 -4萬,營業(yè)額都是負的了,那我這樣增值稅是負的話,那我企業(yè)所得稅的收入 也是寫負嗎?企業(yè)所得稅怎么申報?是否都是看全年的呢?
老師好,請問我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報表2020年第四季報的時候,也就是年報,我們的實際銷售額是100萬的話,顧客在12月份要求我們先開發(fā)票給他們 但是這部分實際是我們的預收賬款,我不能作為營業(yè)收入,但是稅務那邊的系統(tǒng)會不會就顯示我開票金額大于我的主營業(yè)收入呢?這樣的話我現(xiàn)在是不是要更正申報并更正去年年度的所得稅申報表呢?
老師你好,小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時開具免稅發(fā)票,1月份開具增值稅負數(shù)免稅發(fā)票,1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的,負數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價稅合計金額是一樣的,這個月去稅務局柜臺更正申報了2022年第四季度的增值稅申報,本季度申報增值稅是按照實際來填寫的,請問一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下啊?
老師,您好!我們公司一季度的時候紅沖了去年的票,但是一季度開票金額小于紅沖的金額,導致一季度收入為負,增值稅稅表不能填負數(shù),我們只能零報。這季度在報企業(yè)所得稅的時候,提示企業(yè)所得稅本年累計收入不得小于增值稅稅表的本年累計收入。這種情況下我應該怎么更改呢
老師:2025年計提的人工成本(匯算清繳前),可以沖減2024年的暫估成本嗎?
企業(yè)通過交易場所從農(nóng)戶購買牛后,出售 是否免稅 開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票需要準備哪些資料 留存?zhèn)洳?成本怎么結轉
老師,剛注冊的公司,工作人員失誤,給辦的小規(guī)模,如何申請一般納稅人呢?謝謝老師
老師,我們新開的公司,老板轉了10萬進公司銀行賬戶,用于投資款,是不是打款要備注投資款幾個字
這道題的兩個會計分錄,及相關計算,不理解
老師:請問我們公司有一位由其他股東代持股股東,現(xiàn)在需要每月收1萬的顧問費,請問走工資申報劃算還是走報銷,他去每月找1萬發(fā)票走報銷呢,我們公司花名冊沒有他的名字
出納需要審核哪些單據(jù)?法律依據(jù)是什么?
公司展廳裝修,目前還在裝修中,第一筆打款后收到對方開的發(fā)票,開具的是印刷品*廣告制作費,我們會計分錄怎么做,是做裝修費還是什么?
企業(yè)所得稅匯算清繳中,上年度人員平均工資是怎么算的?公式是什么?
老師,法人個人買了1部手機可以入賬嗎?這手機實際付款1359.15元,國家補貼239.85元怎么寫分錄?
那企業(yè)所得稅我是必須去修改17年的年度所得稅?季度也要做相應 的修改嗎?17年的增值稅呢?還有一個問題,那我現(xiàn)在20年的增值稅最后一個季度是怎么做申報。不影響我今年的增值稅嗎?我今年的增值稅必須是 4萬,企業(yè)所得稅也是這四萬這意思嗎?
你好,增值稅是按照你今年的4-8萬=-4萬申報的。企業(yè)所得稅,季度按照4萬申報,年度匯算清繳再調(diào)整 8萬,調(diào)到-4萬。
那增值稅今年確認4-8=-4萬。所得稅季度確認4萬, 那匯算清繳的時候怎么做調(diào)整呢?調(diào)整8萬-4萬,這個是怎么操作呢,老師,我不懂
有一個匯算清繳有一個收入明細表可以填。就可以填調(diào)整收入金額
那收入明細是負的。那就體現(xiàn)是20的匯算清繳收入總額是負的?。那老師說要調(diào)整17是這樣調(diào)整?
你好,你是什么原因作廢17年的發(fā)票呢
發(fā)票重復開,發(fā)票多開
17年的企業(yè)所得稅調(diào)整,需要去稅局辦理。
老師。你這說的兩次。第一次說匯算清繳調(diào)整。現(xiàn)在又修改17年。這說的都是什么跟什么。讓學員好難理解啊。你是老師。學生聽不懂啊 老師你幫忙解答我這樣子,第一步該做什么,第二步又該做什么。麻煩老師說下謝謝
第一步,因為沖紅的是17年發(fā)票,且是重復多開,應該調(diào)整17年企業(yè)所得稅申報的收入。需要去稅局辦理。第二部在2020年本年度匯算清繳時調(diào)整收入負8,應該計入本年收入的只有今年開的發(fā)票4萬。(更正前面說的)
如果稅局告知不需要你調(diào)整17年企業(yè)所得稅。那你也不需要做第2部了。
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