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去年一個項目的發票開錯稅率百分之三,現在所得稅匯繳后重開發票稅率百分之9,現在沖紅之前的賬務處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調整嗎?該項目收入20萬,成本結轉了40萬。(成本結轉多了)去年總的項目合計已經交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會重復征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調整納稅申報表,還是怎的處理?

2021-10-11 12:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-11 12:31

同學你好 這個不會 沖紅就行了

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快賬用戶8003 追問 2021-10-11 13:06

怎么做賬呢?報稅有注意事項嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-11 13:19

按照紅沖之后的就行了

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同學你好 這個不會 沖紅就行了
2021-10-11
你好 你先沖紅再重開,不會重復的,不用以前年度損益調整,調整當期收入即可
2021-10-10
借,開發成本200 貸,以前年度損益調整200
2021-01-04
你好,同學。 你這是核定 和 查賬,是兩個 期間,你要做清算 處理。 核定 期間發生的收入成本你要在結束 全部處理。后面查賬是作為新期間處理。
2020-12-16
你好,今年紅沖發票的分錄是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款
2023-01-31
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