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有個問題想咨詢。就是我是購買方,我在8月份時給對方付了預付款,對方給我專票,我進行了未抵扣勾選。9月份時,我們經(jīng)過溝通,不跟對方合作了,需要對方退回我付給他的預付款。9月份時對方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?因為現(xiàn)在要報稅,報稅網(wǎng)站上顯示有這個進項稅轉(zhuǎn)出的金額,但是我之前做付款憑證時根本沒做進項稅,所以,現(xiàn)在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務(wù)了。

2020-10-10 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-10 16:26

你這個之前做啥,現(xiàn)在做科目不變數(shù)值是負數(shù)這個沖掉 沒有抵扣不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,

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快賬用戶4875 追問 2020-10-10 16:36

可是報稅的時候,通過不了,就差這個進項稅金額

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齊紅老師 解答 2020-10-10 16:40

這個紅字信息表是不是你申請的,你這個申請是不是是不是選擇已抵扣? 去稅局大廳那邊申報說下你們之前沒有抵扣開紅字信息表選擇錯誤了

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你這個之前做啥,現(xiàn)在做科目不變數(shù)值是負數(shù)這個沖掉 沒有抵扣不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,
2020-10-10
您好,要賬務(wù)處理,申報11月份增值稅時也是以紅字信息表的日期所屬月為準的,我們的賬和申報保持一致,現(xiàn)在催對方開紅票,拿到紅票放在11月份憑證后面作為附件
2023-12-07
你好,不可以的,你要一致的
2021-05-07
您好,同學,賬務(wù)處理是正確的
2023-05-12
同學你好 直接沖減當時的交稅分錄就行了
2021-02-22
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