你這個收取的一年的服務費的可以
請問老師收一年的服務費,開了一張發票,按12個月確認收入,收到錢 借銀行存款 貸預收賬款,開發票交增值稅 借預收賬款 貸主營業務收入 應交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業務收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
老師,我公司收到法律服務費500000,我能不能分期確認收入 開發票時 借:應收賬款 500000 貸:預收賬款 495049.5 應交稅費—應交增值稅4950.5 收到款時 借:銀行存款 500000 貸:應收賬款 500000 分12期每期確認收入時 借:預收賬款 帶:主營業務收入 這樣做對嗎?
我開出發票的時候分錄是借應收賬款貸主營業務收入-應交稅費增值稅 收到款借銀行存款貸應收賬款, 這樣對嗎
老師,先開票,未收到錢,為什么能計入到預收賬款呀 借:應收賬款 貸:預收賬款(待轉銷售收入) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 確認收入 借:預收賬款(待轉銷售收入) 貸:主營業務收入
借應收賬款355270.79貸應交稅費20110.57主營業務收入335160.22借應收票據500000貸應收賬款500000借其他應付款144729.21貸銀行存款144729.21老師這樣對嘛
個稅專項附加扣除現在還能添加嗎
老師,查當日美元匯率在哪里查準確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個16題選哪個?
2013年4月份房產稅忘交了,然后今年這個月做了借以前年度損益調整貸應交稅費房產稅,月末也結轉了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整,最后資產負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調整科目換為營業外支出
A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中,第1列資產原值填報取數是本年購入+以前年度的固定資產之和,和資產負債表中的固定資產原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數是賬上的本年貸方發生額,第3列累計折舊填報取數是賬上的期末余額,4列資產計稅基礎填報取數和資產原值金額一致,稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致?8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致?
內外賬區別 內賬意思就是外賬記賬了內賬再記一遍+沒有票的業務 外賬就只記有票業務是這樣嗎?
增值稅發票進來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進項,哪種方便
老師好小規模納稅人報廢清理2010年(當時是籌建期購入)購入的挖機可按1%開普票嗎
這不是一年的服務費,合同簽的是一年,但是沒有寫金額,不一定什么時候就打來一批款,這個月50萬,下個月可能是幾萬,也不一定是每個月都進賬,我是想每次打款我都按照一年來分12期確認收入,這樣可以嗎?還有就是我的分錄對嗎?
你好 能分出具體的金額按具體的金分不出來的可以 是的
好的,謝謝老師
不用客氣的 應該的