你這個賬務處理沒啥問題,你覺得是哪里有一。
老師,我公司收到法律服務費500000,我能不能分期確認收入 開發票時 借:應收賬款 500000 貸:預收賬款 495049.5 應交稅費—應交增值稅4950.5 收到款時 借:銀行存款 500000 貸:應收賬款 500000 分12期每期確認收入時 借:預收賬款 帶:主營業務收入 這樣做對嗎?
我開出發票的時候分錄是借應收賬款貸主營業務收入-應交稅費增值稅 收到款借銀行存款貸應收賬款, 這樣對嗎
老師你好,應收賬款借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費 收到應收賬款時:借:銀行存款 貸:應收賬款 收到應收賬款時不需要做應交稅費嗎?
沖無票收入,開了票,也收到對方的錢怎么做賬 借:應收帳款 貸:主營業務收入 應交稅費 紅字 借:應收帳款 貸:主營業務收入 應交稅費 借:銀行存款 貸:應收帳款
2008年,甲公司共發生如下經濟業務:編制甲公司2008年度經濟業務的會計分錄:(1)借:銀行存款1638000貸:主營業務收入1400000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)238000(2)借:應收賬款式702000貸:主營業務收入600000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)102000(3)借:銀行存款102000貸:應收賬款式102000(4)借:應收票據585000貸:主營業務收入500000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)85000(5)借:銀行存款545000財務費用40000貸:應收票據585000(6)借:銀行存款400000貸:應收票據400000(7)借:應付票據200000貸:銀行存款200000(8)借:材料采購300000應交稅費—應交增值稅(進項稅額)51000貸:銀行存款351000(9)借:原材料190000材料成本差異10000貸:材料采購200000(10)借:材料采購199600銀行存款468應交稅費—應交增值稅(進項稅額)33932貸:其他貨幣資金234000
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負數,貸:其他應收款-分公司。若其他應收款貸方有余額 借:其他應收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
就是根據這個這樣做賬對嘛我方公司跟對方合作共355270.79元所以發票開專票給對方355270.79回款時因對方承兌匯票最低只有50萬的所以回給我方公司回一張50萬匯票我方公司把其余144729.21退還
Na你這樣處理沒啥問題,可以。
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快