你好,預收賬款是收到錢的時候用的,沒有收到是不能用的
請問老師收一年的服務費,開了一張發票,按12個月確認收入,收到錢 借銀行存款 貸預收賬款,開發票交增值稅 借預收賬款 貸主營業務收入 應交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業務收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
借:應收賬款 貸:預收賬款(待轉銷售收入)應交稅費應交增值稅銷項 先開發票,但是沒有收到款項,也是計入到預收賬款嗎,后面才確認收入的,收入不等于現金流對嗎
老師,先開票,未收到錢,為什么能計入到預收賬款呀 借:應收賬款 貸:預收賬款(待轉銷售收入) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 確認收入 借:預收賬款(待轉銷售收入) 貸:主營業務收入
您好老師。開具發票但未收到款這樣記賬對嗎? 借:應收賬款/預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 收到貨款記為 借:銀行存款 貸:應收賬款/預收賬款
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
那先開發票了,為什么要先計入預收賬款呢,是不是可以調控這個月的收入呢。
先開票的話 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅
那先開發票了,先計入預收賬款而不是直接計入主營業務收入,是不是想控制這個月的收入呢
是的,你說的挺對的