你好,7-9月份普票和專票合計不小心開超30萬,過了9月份最后一天就沒辦法操作,只能是據實繳納增值稅了
小規模公司,7-9月份普票和專票合計不小心開超30萬,10月份申報需要繳納增值稅,現在有什么辦法能把發票作廢,不用繳納超的增值稅
你好老師,公司是2月份注冊的,小規模納稅人,這樣2月和3月兩個月累積開普通發票不超過30萬,就不用繳納增值稅嗎
小規模納稅人,9月份開的專票10萬元,10月份季度申報已經申報并繳納了增值稅和稅金,現在購買方今日退回要求開成2023年的發票,需要怎么處理?
個體小規模納稅人,10月代開的專票,12月份紅沖作廢,12月份前是代開發票預繳增值稅和附加,12月份變成全電票沒有預繳,現在報23年第三季度的增值稅,我12月份作廢這張票需要退稅嗎?
小規模納稅人6月份增值稅發票超過了30萬,報稅的時候發現需要繳納增值稅,能不能紅沖上月的發票?紅沖后未達30萬,如申報這個季度增值稅?
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?