你好!跨月了只可以來(lái)紅字發(fā)票沖回
小規(guī)模公司,7-9月份普票和專票合計(jì)不小心開超30萬(wàn),10月份申報(bào)需要繳納增值稅,現(xiàn)在有什么辦法能把發(fā)票作廢,不用繳納超的增值稅
老師,小規(guī)模納稅人,6月份有一筆收入沒(méi)有開票,已經(jīng)納稅申報(bào)了,7月份補(bǔ)開了發(fā)票,會(huì)計(jì)該怎么處理做賬,10月份的納稅申報(bào)需要做什么處理嗎
9月份自行開了一張專票40000元,10月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),紅充了,小規(guī)模納稅人,一季度報(bào)一次帳,那么9月份這個(gè)40000萬(wàn)專票需要做賬嗎?做賬就涉及增值稅?
小規(guī)模納稅人,9月份開的專票10萬(wàn)元,10月份季度申報(bào)已經(jīng)申報(bào)并繳納了增值稅和稅金,現(xiàn)在購(gòu)買方今日退回要求開成2023年的發(fā)票,需要怎么處理?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購(gòu)買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請(qǐng)問(wèn):如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借:長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸:銀行存款14萬(wàn) 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說(shuō)做納稅評(píng)估,也不是專管員,說(shuō)要看一下賬,我們問(wèn)了他們也沒(méi)說(shuō)要準(zhǔn)備啥,就說(shuō)到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬(wàn),但是沒(méi)有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?