你好,你是嫉季度申報的話是。
你好 我公司小規模納稅人元月份開普票30萬元,如果2月3月再不開票的話,需要交納增值稅嗎
你好老師,公司是2月份注冊的,小規模納稅人,這樣2月和3月兩個月累積開普通發票不超過30萬,就不用繳納增值稅嗎
老師,小規模納稅人,,1月份開了26萬專用發票,2月份,3月份均未開發票,4月份報稅時是否交稅?月超過15萬,季不超過45萬不交稅可以嗎?是不是只要開專用發票就要交稅?
老師,小規模納稅人1月份開票超過了30萬,要繳納增值稅,是不是1月份我要先這樣計提一筆,2月份再繳納增值稅呢?
你好老師,我想問下小規模納稅人,每個月發票可以開10萬1個季度30萬.假如我1月開2萬,2月開5萬,3月開23萬這樣可以嗎?是專票和普票一起
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
是按季度申報的
你好,按季度申報的,是的可以免的。