這個的話是需要退稅的需要的
小規模納稅人第一季度有張發票忘記作廢,導致季度銷售額超過30萬需要全額繳納增值稅,4月份沖紅,之前多交的稅還能退回來嗎
老師,我有一個12月份開的發票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當月作廢了,準備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發票嗎?因為我沖的是12月份業務,我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發票嗎?
老師,我已經申報完2021年第四季度的增值稅了,但是2022年1月需要作廢12月份開的一張發票,這個有影響嗎?
公司是小規模企業,12月份開了50萬發票,但是1月份對方公司把發票退回了,需要作廢,但是現在因為是1月份需要交22年第四季度的企業所得稅,增值稅,可是這50萬發票是要作廢的,請問要怎么處理
個體小規模納稅人,10月代開的專票,12月份紅沖作廢,12月份前是代開發票預繳增值稅和附加,12月份變成全電票沒有預繳,現在報23年第三季度的增值稅,我12月份作廢這張票需要退稅嗎?
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師我司為小規模納稅人需要向銀行貸款來建設新廠房,因我司資質不夠借用A公司(一般納稅人)來貸款,A公司法人收到貸款,由A公司法人轉入到我司公戶,所產生的利息我司支付給A公司法人,由其付給銀行,(我司和A公司老板為同一人,老板不是法人)請問我司收到的借款,以向A公司借款還是向個人借入賬呢,如何完善原始憑證呢。
老師,您好!我企業是承租方,5月份該不該繳納土地使用稅?
補繳2021-2024年城鎮土地使用稅的會計分錄,企業會計準則
老師每月工資7千,年收入就是84000,這個個稅一直都是3百分之哇
請問小微企業沒有房租發票,匯算清繳時納稅調整填在哪一欄
老師,請問如何變更營業范圍
您好,接到稅局電話,說城市配套費沒有交,這是什么稅?什么情況下需要繳納那
老師,24年的利潤34萬,因稽查要調整成50萬,賬上要怎么調?我們賬上的成本費用都是對公付款的?我要咋調呢
我申報的時候看增值稅的數減出來了,紅沖的
上面直接剪掉了嗎?還是什么?
要交的增值稅的數是對的
紅沖的專票直接給減了
那這個是需要退的,要的
老師,這個增值稅不算是12月開的合計數中減除了嗎?
對這個是不算為沖銷
12月份變電票后不是開一張交一張的增值稅了
嗯對,是累計一個月的的這個的
開了紅字的發票不算是沖減增值稅?我就是有點迷糊
你開了紅色以后如果是還有其他證書發票的話,這個是不算的
這張票是10月份開的有錯誤,10月份又開了一張正確的,送正確票的時候拿回來3聯,12月份才作廢,開的紅字發票
10月份交了2個這個票的稅
那樣的話是屬于沖減了這個情況
就是不需要退稅了是吧,老師,
對的這個是沒錯的
老師就是現在感覺增值稅的數對,是不是附加稅的錢沒有退,當時交了2回附加,沖減的話只是沖減了增值稅對不對,可以這樣理解嗎?
附加稅到現在,是沒有退是吧
對的,現在是正要報這個季度的稅,是不是報了才能退,現在退沒有增值稅只退附加是不是不行,12月份剛紅沖
嗯對,這理解是沒錯的這個