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某公司為小規模納稅人,某月發生以下業務: (1)本月購進商品200萬元,支付運費1萬元。 (2)本月銷售商品100萬元,收取運費3萬元,商品加運費開具增值稅普通發票。 (3)本月銷售商品30萬元,去稅務局代開增值稅專用發票,開票時稅款已預繳。 (4)本月開產品發布會向參會人員贈送商品,商品售價20600元。 要求:請計算該公司當月應納增值稅稅額及應補(退)增值稅稅額,并填報增值稅納稅申報表,

2020-09-08 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-08 20:50

你好,同學。你是小規模納稅 人,交的增值稅為 103/1.03*3%%2B30/1.03*3%%2B20600/1.03*3%/10000

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你好,同學。你是小規模納稅 人,交的增值稅為 103/1.03*3%%2B30/1.03*3%%2B20600/1.03*3%/10000
2020-09-08
你好,同學。 你這里小規模納稅 人,不存在退稅,直接是交增值稅。 交的增值稅為 103/1.03*3%%2B30/1.03*3%%2B20600/1.03*3%/10000
2020-09-08
業務1的進項稅額的計算339/1.13*13%=39
2020-09-08
當月可以抵扣進項稅額 12.8+66*0.09+30*0.09*0.8=20.9
2021-12-22
當月可以抵扣進項稅額 4.29+2*0.09+20*0.13=7.07
2022-11-09
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