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我是小規模納稅人,以前年度銷售額增值稅轉入營業外收入時多轉了210元,現應交增值稅借方有余額,怎么調整

2020-09-03 10:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-03 10:13

貸應交增值稅210,貸營業外收入-210

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快賬用戶7382 追問 2020-09-03 10:15

不走利潤嗎

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快賬用戶7382 追問 2020-09-03 10:15

是以前年度的

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齊紅老師 解答 2020-09-03 10:23

這個 金額不大,這個之前也算收入,這個直接沖掉就可以,根據重要性原則

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快賬用戶7382 追問 2020-09-03 10:27

可以借利潤分配_未分配利潤210 貸應交增值稅210 這樣對不對?

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齊紅老師 解答 2020-09-03 10:32

這個我建議還是沖營業外收入比較好,你要做這個也可以,但是這樣你之前210就多交企業所得稅了

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貸應交增值稅210,貸營業外收入-210
2020-09-03
您好 借:應交稅金 -2550 貸:利潤分配-未分配利潤 2830.3-280.3=2550
2023-04-04
你好,做到營業外支出里面的。
2022-07-14
你好,借應交稅費——應交增值稅,貸營業外收入-政府補助
2020-08-25
把多調整的沖回來。借,利潤分配未分配利潤。貸,應交稅費應交增值稅 匯算清繳納稅調減
2025-04-12
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