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發現去年的一張銷項發票入賬錯誤了,主營業務收入入賬金額少記了2元,銷項稅額多記了2元,導致轉出未交增值稅多轉了2元元,應交稅費-未交增值稅貸方有余額,請問怎么調整

2023-08-18 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-18 16:01

你好;? ? 那你調整即可 ; 借銷項稅? 貸以前年度損益調整- 主營業務收入;? ? 然后? 你把銷項稅借方結轉了;然后? 你這個 多做了 ; 那你多繳納了稅費嗎?

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你好;? ? 那你調整即可 ; 借銷項稅? 貸以前年度損益調整- 主營業務收入;? ? 然后? 你把銷項稅借方結轉了;然后? 你這個 多做了 ; 那你多繳納了稅費嗎?
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你好,學員,就是進項稅借方負數的
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2024-08-12
貸銷項稅額0.01? 貸主營業務收入 -0.01? 這個可以1,2合并調這個,
2021-01-08
調整應交營業稅余額: 借:應交稅金 - 應交增值稅 - 進項稅額調整 676.51 貸:應交稅金 - 應交營業稅 676.51 調整留抵稅額轉出錯誤: 借:應交稅金 - 應交增值稅 - 轉出未交增值稅 24504.22 應交稅金 - 城建稅 432.64 教育費附加 308.43 地方教育費 206.56 貸:利潤分配 - 未分配利潤 24775.34 應交稅金 - 應交營業稅 676.51
2024-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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