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以前年度小規(guī)模增值稅銷項稅免稅部分轉入營業(yè)外收入金額錯誤,多轉了,如何調整 錯誤的憑證借:應交稅金2830.30貸營業(yè)外收入2830.30 正確的應該是記280.30

2023-04-04 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 15:24

您好 借:應交稅金 -2550 貸:利潤分配-未分配利潤 2830.3-280.3=2550

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快賬用戶7248 追問 2023-04-04 16:11

所得稅年度申報里面需要做調整嘛?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 16:12

所得稅年度申報里面需要做調整? ?金額不大 也可以直接調整本期的 借:應交稅金 -2550 貸:營業(yè)外收入 -2550

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您好 借:應交稅金 -2550 貸:利潤分配-未分配利潤 2830.3-280.3=2550
2023-04-04
你好 ;? ?你科目增值稅下面設置了三級科目嗎 ? 那你? 預收賬款和主營業(yè)務收入科目金額都是對的嗎 。只是增值稅明細科目錯誤了嘛? ?
2021-08-26
您好,錯誤的和正確的是一樣的?
2021-07-14
你好,補做收入分錄是 借:應收賬款 貸:以前年度損益調整—主營業(yè)務收入
2021-04-16
前三步調整分錄是正確的,第四步需要修改為正確的結轉金額,即借:利潤分配 —— 未分配利潤 15330.58 元,貸:以前年度損益調整 15330.58 元
2025-01-07
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